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公司审计一般审计什么内容
审计
审查
哪些内容
答:
【法律分析】:审计公司审计内容有:
1、资产负债表审计内容
。审计人员应注重检查资产负债表编制方法的正确性、报表项目的完整性以及报表所反映项目和内容的一贯性。检查资产负债表是否按照会计制度规定的科目及格式编制,复算报表各项之间的勾稽关系。将本期资产负债表各项目数字与前一期或各期相比,查明有无...
公司
内审主要审
什么
答:
公司内审的内容主要包括:1、
财务审计:对公司财务计划
、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督;2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司...
公司审计
主要是查
什么
答:
一般而言,
内部审计人员参与风险管理的主要内容有:(1)监督和评价集团公司风险管理体系的有效性
;(2)评价与集团公司有关的管理、经营和信息系统的风险暴露。5、审计(Audit)是指通过客观地获取和评价有关经济活动与经济事项认定的证据,以证实这些认定与既定标准的相符程度,并将结果传达给有关使用者的过程...
公司
财务
审计
都审
什么
答:
公司
财务审计
主要内容包括以下几点:
1、会计报表审计:包括对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表进行的审计
;2、资产审计:包括对企业流动资产、长期投资、固定资产、在建工程等资产进行的审计;3、负债审计:包括对企业流动负债和长期负债进行的审计;4、
所有者权益审计
:包括对企业...
审计
范围包括
哪些内容
?
答:
内部审计一般包括财务收支审计、经济效益审计和经济责任审计。一、财务收支审计 财务收支
审计一般的
范围比较局限,仅对公司机关各部门及所属单位的财务收支的真实性、有效性和合规性的审计.同是还重点检查资金的流向和支出状况。二、经济效益审计 经济效益审计则是为了提搞
公司的
经营水平和发展水平,通过内部...
审计一般
查
哪些内容
答:
审计是对资料作出证据搜集及分析,以评估
企业
财务状况,然后就资料及
一般
公认准则之间的相关程度作出结论及报告。进行
审计的
人员必须有独立性并且具备相关专业知识。基本要素:审计主体,是指审计行为的执行者,即审计机构和审计人员,为审计第一关系人。审计客体,指审计行为的接受者,即指被审计的资产代管或...
财务审计主要
审计什么
?
答:
一、对
企业
负债表进行
审计
将本期资产负债表各项目数字与前一期或各期相比,查看有没有较大的起伏变动和异常情况。同时,要检查负债表与其他报表有无相关关系,要反复核对。还有一点,要全面核对资产负债表项目与总账科目或有关明细账数字是否对的上。以总账的本期发生额及余额与其所属明细帐各分类科目...
单位财务
审计
主要
内容
是
什么
?
答:
8、财务审计
负责各子公司财务核算、会计报表的真实性和准确性审计,以及对集团公司投资项目、各子公司投资项目的计划、概算、预算和决算进行财务审计,确保公司财产、资金的完整性和安全性。集团公司和各子公司财务收支及经济活动的合法性,并对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等...
公司审计
主要是查
什么
答:
首先要检查
公司
现行的财务制度是否健全合法和相关的执行情况,重点是内控制度和财务单据的审批制度的执行情况;其次是检查各类报表是否编报齐全,仔细阅读报表说明,注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比,有关重大影响因素是否予以揭示,并要结合报表
内容的审计
,...
公司
内部
审计
主要是查
什么的
答:
公司
内部
审计
主要查
的内容
如下:1、内部控制评估: 审计人员会评估公司的内部控制体系,以确保资产的保护、财务报告的准确性和合规性。他们会检查公司的财务流程、授权程序、审批流程等,以防止潜在的欺诈、错误或滥用情况。2、风险管理: 审计人员会评估公司的风险管理策略和流程,确保公司能够识别、评估和...
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