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增值税报表可以跨月更正吗
增值税申报表跨月更正
需要什么资料
答:
增值税申报表跨月更正需要的资料:营业执照副本,单位公章,财务报表,正确的增值税申报表。
去税局大厅做之前月份增值税申报表的更正申报
,把之前错误的状态通过更正申报的方式调整到正确的。
增值税申报表更正
后,以后期间的申报表会自动
更正吗
答:
不会
。一般来说,更正的是哪个月的申报表,数据只改那个月的,其他期间的数据不会同步修改。在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的。分为2种情况:1、如果没有清缴,可以通过作废功能对原有申报表进行作废,再重新进行申。2、如果已经清缴,纳税人可通过申报错误...
增值税
申报错误后还能
更正吗
?
答:
申报错误后是可以更正的
,按照以下步骤进行1、打开网上电子申报界面,2、接着点击菜单3、点击文件4、点击更正申报填写5、在“更正申报填写”页面选择需要更正的报表,点击更正6、更正完成后,在发送界面出现备注为更正申报的报表,发送即可7、在申报界面查看更正申报结果这里需要注意的是:如果的增值税已申报成...
增值税
申报错误
可以更正
申报吗
答:
法律分析:增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理纳税申报后,发现申报表存在错误,
可以更正申报表
。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展,制定本法。第二条 凡依法由税务机关征收的...
增值税报表
已经申报,并且过了征期,但发现申报表有了错误,请问还能
更正
...
答:
可以的
虽然申报期已过,但是办理的记录会保留在系统内,可以到税务厅申请重新申报 《增值税纳税申报表》与三个附表之间的逻辑关系。1.《增值税纳税申报表》中“本期销项税额”的合计数等于《增值税(专用/普通)发票使用明细表中专用发票销项税额合计数、普通发票销项税额合计数、不开发票销售的货物或应...
增值税报表
已经申报,并且过了征期,但发现申报表有了错误,请问还能
更正
...
答:
可以更正
,需要去大厅更正。带着正确的
申报表
,营业执照,公章,去大厅更正即可。
跨月
冲红
增值税
发票如何报税
答:
跨月
冲红
增值税
发票如何报税答:开具增值税发票当月要申报纳税,跨月冲红字发票,扣减次月的销项税额.所以,纳税人当月开票,当月发生销货退回、开票有误等情形,要及时作废处理.《营业税改征增值税试点实施办法》:第四十二条纳税人发生应税行为,开具增值税专用发票后,发生开票有误或者销售折让、中止、退回等...
增值税报表
申报错误
可以
调整吗
答:
可以更正
申报,打开网上电子申报界面,点击菜单-文件-更正申报填写。在【更正申报填写】界面选择需要更正的报表,点击更正。更正完成后,在发送界面出现备注为""更正申报""的报表,发送即可。在申报界面查看更正申报结果。
增值税申报表
填报错了是能修改的。
以前年度
增值税
进项税额转出,需要每月都改
报表吗
答:
需要。根据查询相关公开信息显示,调整以前年度
增值税
进项税额转出,需要在每月的当月做进项税额转出处理。增值税是以商品在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。
增值税
跨年了
可以更正
申报吗
答:
增值税跨年了
可以更正
申报吗
增值税申报表
填百报错了是能修改的.如果的增值税已申度报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以问直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报.如果已过当月申报期的,版则要手工填写一套正确的增值税申报表,去权找专管员签定确认后,再到大厅修改...
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