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红字发票填在申报表哪一行
当月红冲了
发票
怎么填纳税
申报表
答:
公司在给客户开发票的过程中,有时会出现
红字发票
,那么我们应该
如何填写申报表
呢,方法/步骤1 首先我们需要统计出当月开票金额,自己用EXECL做一份发票汇总也可以在开票系统里进行统计,例如我们当月开了正数发票不含税金额为288,693.71,税额为49,077.91,同时我们也开具红字发票,不含税金额为-11,794...
本月只有
红字发票
该怎么报税
答:
一般纳税人当月只开了
红字发票
,申报增值税时,在增值税
申报表
附表一的"未开具发票"栏,
填
列和红字发票同样的金额和税额,使当期的增值税税额为零进行申报,等以后开票时,在冲掉这笔无票收入就行了.已开具了增值税专用发票,不能及时红冲,应如何申报?我公司是一家度假酒店,提供住宿餐饮服务,按照《财政部...
只开了一张红冲票怎么
填
增值税
报表
答:
红字
信息表的
填写
有些要求吗?(一)购买方取得专用
发票
已用于
申报
抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项...
红字发票在
增值税
申报表
中
填哪里
答:
红字发票在增值税申报表中填哪里填写申报表时,
金额是正数发票和红字发票金额之和.直接把当月正常收入减去红字收入就行
,但是要注意,冲减时,要对应相关收入项目.销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实际销项税填写,也就是正数票减去负数票(不包括废票),附表一中发票份数为除作废票外所有票数(包含...
一般纳税人
发票
冲红增值税
申报表如何填写
答:
一般纳税人购进货物
发票
冲红增值税
申报表填写
附表二20栏
红字
专用发票信息表注明的进项税额。借:库存商品等借方红字 贷:应付账款等贷方红字,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字,一般纳税人销售货物发票冲红增值税申报表填写附表一。根据开票系统发票汇总表实际销售额跟销项数额填写对应栏次...
...专用
发票
,本月报税时,增值税
申报表
附表二
如何填写
,
答:
上月开具了
红字发票
本月增值税报税时附表一怎么填写 上月开具了红字发票本月增值税报税时附表一,如果
负数发票
大于正数发票就
填写负数
金额和负数税额,反之就填写负数发票小于正数发票的正数金额和税额。增值税
申报表
附表二 你没填机动车的。
填在
第一栏“认证相符的防伪税控增值税专用发票”和第二栏“...
我想问一下收到
红字发票
怎么
申报
答:
红字增值税专用发票并不用于抵扣增值税进项税额,无需认证。该笔
红字发票
上的税额需要做进项转出,在增值税纳税
申报表
附表(二)中的第21栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”项目内
填写申报
。更多关于收到红字发票怎么申报,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/331b731615838706.html?zd查看更多内容 ...
上月来了一张
红字发票
,本月
申报表如何填写
答:
本月开具上月
发票
怎么填纳税
申报表
本月开具发票 申报表就要
填写
所属期 为本月的,不能归入以上月的申报表中的.增值税普通发票本月开具了一张
红字
和一张蓝字发票,金额正好互冲。增值税纳税申报表付列资料表一,如何填 填到表一里的第一个专案栏里,发票分数2份,金额、税额为零就行 红字...
销方
红字发票
怎么
填申报表
?
答:
1.如果是电子税务局申报,填
申报表
前一个环节是发票采集,
红字发票
和正常的发票通常会被自动采集,汇总计算不含税金额和税额。如果需要手工填,也是将红字发票的负数不含税金额和税额自动计算到总的数据中即可。2.手工填,与第1点一样,红字发票和正常的发票汇总计算一个总的不含税金额和税额,
填写在
...
销方
红字发票
怎么
填申报表
答:
1.如果是电子税务局申报,填
申报表
前一个环节是发票采集,
红字发票
和正常的发票通常会被自动采集,汇总计算不含税金额和税额。如果需要手工填,也是将红字发票的负数不含税金额和税额自动计算到总的数据中即可。2.手工填,与第1点一样,红字发票和正常的发票汇总计算一个总的不含税金额和税额,
填写在
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