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金蝶k3怎么反结账
金蝶k3反结账怎么反
答:
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可
。2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:(1)由过滤条件直接进入会计分录序时簿。(...
金蝶K3怎么反
过账
答:
1、有反结账权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击
。3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。6、点击"确定"按钮后,系统开始反...
金蝶K3怎么反结账
答:
金蝶K3反结账
可以登录相应的账套,找到存货核算并点击,再找到反结账双击。
金蝶K3怎么反结账
答:
1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。2、登录系统后
,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。3、如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。4、这时,将弹出[Anti-Checkout]界面,单击Next。5、单击“下一步”按钮以确认是否取消结帐...
金蝶K3
已经做了这个月的凭证了,还能反结上个月的帐吗
答:
楼主,你好!这个当然是可以的,看样子楼主是对
金蝶K3
的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现:确定本月凭证都已经反过账,如果没有反过账,那么请先把本月的凭证反过账。再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】,选择
反结账
即可。注意:第一步也可以不操作,...
金蝶K3
固定资产
反结账
,
怎么
结啊
答:
金蝶K3
固定资产
反结账
的方法如下:1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"...
金蝶K3怎么反结账
?
答:
按住shift+期末结账,会出现一个
反结账
按钮,如果本期损益没有余额了,就可以不用结转啦
金蝶k3
wise系统15.0版总账模块没有
反结账
工具
答:
金蝶k3
wise系统15.0版总账模块有
反结账
工具。根据查询相关公开信息显示,金蝶k3wise系统15.0版总账模块登录后按快捷键CtrlF12就可以进行反结账。
求助,
金蝶K3
现金管理模块的期末处理中没有
反结账
答:
金蝶K3
财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【
反结账
】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
金蝶k3怎么反
过账
反结账
答:
反过账
金蝶K
IS记账王反过账操作方法是在
反结账
后,直接同时按住快捷键Ctrl+F11。当然,如果Ctrl+F11被系统占用,用户可以尝试同时按住Ctrl+Fn+F11,反过账操作可以将本期输入的所有或部分记账凭证都恢复成过账前的状态,所以请用户慎重使用“反过账”功能,可以设置限制此功能只允许系统管理员使用。
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