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上年结转余额到下年
如何
结转
账户
余额
答:
是要画双栏线,表示年结,然后把
余额
计入新帐,摘要栏写
上年
转入即可以。补充:是在07年的账簿上最后只要划双划线,有余额的然后再下一行摘要中写“
结转下年
”,借贷余的金额就不用写了。
入账,记账,结账的含义和区别是什么?请给出有依据的答案,谢谢!_百度知...
答:
(3)年度终了,要把各账户的
余额结转到下
一会计年度,并在摘要栏注明“结转
下年
”字样,在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写
上年结转
的余额,并在摘要栏注明“上年结转”字样。 2、记账程式(1)根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。(2)根据记账凭证登记现金日记账、...
用友T3
年结
操作详细流程
答:
结转总账 操作:年度账->
结转上年
数据->总账系统结转->选择结转方式->查看结转报告 结转步骤完成后,会弹出结转报告。确认无误后,即可关闭结转报告,从而完成总账系统的
年度结转
用友T3年结操作流程 1.选择按‘余额方式’ :系统只将该往来账按个人、客户、供应商的
余额结转至下年
2.选择按...
现金日记账、银行日记账不是月末合计,过次页应该怎么记
答:
到月底,还要汇总“本月合计”,到了2月份及以后,还要增加“累计” 或“本年累计”对于银行存款日记账和现金日记账的本页合计和过次页 都写,本月写:本月发生额和
余额
,下月写:结转上月 现金日记账过次页问题 现金日记账每日合计,在
结转下
页的时候还没做本日小计,转次页的发生额是填当日...
新准则下,应付福利费的贷方
余额
怎么
结转
答:
应付福利费在在税后利润中计提的,贷方表示增加额、借方表示减少额,应付福利费的贷方
余额
要
转到
“福利基金”科目,
结转
时, 借 :应付福利费 贷:福利基金 这时福利费的余额都转到福利基金科目去了。
上个月的
余额
怎么在下个月凭证里面做起初金额
答:
除年初建新账时要把
上年余额结转到下年
(新账)上外,每月的余额就在账面上反映,并不需要再做凭证登记。
用友t3财务通普及版
结转上年
数据后没有期初
余额
是什么原因?
答:
因为只建立新的年度账,还没有把去年的
余额结转
来。1、检查
上年度
12月是否已记账、结账;2、清空本年数据,重新进行年度数据结转;3、结转过程中及结束后看是否有相关提示。总账系统将财务核算和信息技术相融合,实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度,及时、...
会计年末结账需要注意哪些问题?
答:
2、除应当全面清查资产、核实债务外,还应当完成下列工作:(1)核对各会计账簿记录与会计凭证的内容、金额等是否一致,记账方向是否相符;(2)进行结账,结出有关会计账簿的
余额
和发生额,并核对各会计账簿之间的余额;(3)检查相关的会计核算是否按照国家统一的会计制度的规定进行;(4)对于国家统一的...
关于
上年结转
如何冲平的问题
答:
1、应付账款不需要
结转
,有
余额
很正常,如果找不到之前对应的款项,可能 是科目错误吧,除非你能确定是有错不然不能随意冲平,一直挂在账上也没关系。2、实收资本不须结转,那样做是对的,只有损益类科目才要结转。3、预付账款为借,等相应的业务发生时按实际情况作账,如 借:原材料,贷:预付...
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