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企业货币资金内部控制论文
企业
应建立哪些
货币资金内部控制
制度
答:
建立对货币资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期和不定期地进行检查。
货币资金内部控制
制度的方法 (一)不相容职务相互分离控制 就是将某些职务分别由两个或一个以上的部门担任,合理设计各工作岗位,明确各岗位的职责权限,形成相互制衡,这样既可避免或减少发生差错和舞弊行为,又能防止掩盖错误...
一个良好的
货币资金内部控制
主要包括哪些内容
答:
不同
企业
的
货币资金内部控制
活动有所不同,但基本都符合下述几个原则:岗位分工和授权批准现金和银行存款的管理票据的管理监督和检查岗位分工理解起来比较容易,中心思想是:一项业务需由两个或两个以上的人经手。假设我们费用报销,只需要提交报销单据,就能直接打款,这项业务就存在漏洞:比如没有审批过的...
货币资金内部控制
的内容有哪些
答:
一个完整的
货币资金内部控制
系统是由货币收入内部控制、货币资金支出内部控制和库存现金控制三个部分组成,然后内部控制细化成五大要素:内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督。主要原则包括:职责分工原则、交易分开原则、内部稽核原则、定期轮岗原则。
北方公司的
货币资金内部控制
中存在哪些问题
答:
北方公司的
货币资金内部控制
中存在问题:货币资金是指企业在生产经营过程中停留在货币形态的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金三部分。其中,“现金”科目用以核算企业的库存现金,但不包括
企业内部
周转使用的备用金。“银行存款”科目用以核算企业存入银行或其他金融机构的各种存款。但不包括企业的外埠...
货币资金
的
内部控制
的方法有哪些
答:
(一)不相容职务分离
控制
\x0d\x0a 单位应当建立
货币资金
业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金的不相容岗位相互分离、相互制约和监督。\x0d\x0a 单位不得由一人办理货币资金业务全过程。\x0d\x0a 不相容岗位分离的基本要求是实行钱账分管,使负责货币资金收付业务的岗位和人员与...
货币资金内部控制
的主要内容有哪些?
答:
货币资金内部控制
的主要内容:1、职责分工和职权分离制度,货币收支由出纳人员和记账人员分工负责和分别办理,职责分明,职权分离。2、授权和批准制度。所有货币资金的经济活动必须经过投权或按权限进行调查批准。3、内部记录和核对制度。所有货币资金的经济业务必须按会计制度规定进行记录。货币资金的账面数字和...
xx公司
内部
会计
控制
制度
答:
第一条 为了加强本单位
货币资金
的
内部控制
和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规,结合本单位业务特点和管理要求,制定本制度。第二条 本规定所称货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款、有价证券和其他货币资金。第三条 本规定适用于xx公司的工程项目。第四...
如何加强
货币资金
的
内部控制
?
答:
【内控制度】如何完善
货币资金内部控制
制度 (一)货币资金业务的职务分离 货币资金业务内部控制的基本要求是实行钱账分管,即将经营货币资金业务的人员与记录这些业务的人员分离。第一,出纳或收款员不能既收款又同时负责开发票或收据,应与开票员的职责分离。如果
企业
规模小,人员配备不齐全,则应有专人负责...
财务报表里面哪些资料体现了
货币资金
的
内部控制
?
答:
财务报表里面的“
企业
的现金管理办法”、“企业的年度资金预算规划”、“企业的资金方面内部核算制度”、“收入与成本核算分析表”以及财务报表中“资产负债表”等都会体现
货币资金
的
内部控制
。
中小
企业
一年的
货币资金
大概有多少,
论文
数据要用
答:
货币资金作为企业生存与发展的基础,其内部控制是企业内部控制框架体系中十分重要的子系统。但是,大多数中小企业无论在内部控制意识还是内部控制各环节都比较薄弱和欠缺。本文通过实地调查等方式,透视河北中小
企业内部货币资金内部控制
实施现状,针对实际中存在的问题进行分析,提出健全货币资金内部控制体系、重视货币...
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