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巡察中财务问题归类表述
巡察
组
财务
预算怎么写
答:
巡察
组
财务
预算写出活动经费以及物品用费。巡察组的经费主要由活动经费和外出使用的物品用费,财务就根据这两行数据往上做预算。
2020年关于落实县委
巡察
组反馈意见整改情况的报告
答:
为认真落实X届县委第X轮
巡察
第X巡察组《关于巡察财政局党委的反馈意见》中提出的整改任务,按照《中共克东县财政局委员会关于落实县委第二巡察组反馈
问题
和建议的整改工作方案》的工作内容,县财政局认真整改,在深入分析原因、查找症结的基础上,结合工作实际,全面落实整改责任和整改措施,对存在的问题逐项进行整改。下面是...
巡察财务
凭证要查收入吗
答:
查的。查
财务
账流程:从财务的库存现金和银行存款开始查起,看看是否一致,有无长短现象。查帐面的收支情况是否正常,与单位平常运作是否相符,有无可疑之处,有可疑之处就要继续查下去。查财务有关的收入和支出单证,检查是否真实、来源等等。
巡察财务
凭证对其他收入巡查严格吗
答:
比赛奖励等,是否在下属单位报销费用、发放奖金、加班费等,是否有“小金库”现象。
财务
审查是通过财务的账面反映,通过表象看实质,以点窥面,反映单位整个政治生态
问题
。因此要始终把握这个主线,不能面面俱到,而应该把握
巡察
重点,以“中央八项规定”和能反映党组的内部管理问题作为巡察重点。
巡察中财务
审查和财务收支审计有什么不同?
答:
财务
审计:首先要检查各类报表是否编报齐全,仔细阅读报表说明,注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比,有关重大影响因素是否予以揭示,并要结合报表内容的审计,验证报表附注说明是否真实。审计要点如下:财务收支审计:是由独立的审计机构和审计人员,依照国家的有...
巡察
组巡察整改进展情况报告
答:
整改情况:一是存在串项使用党组织服务群众经费,项目费用挤占基本费用的
问题
已整改完毕,在以后工作中杜绝此类现象的发生。二是记账科目错误、串政府经济科目支出,违反党建工作经费使用范围等问题已整改完毕,在以后工作中此类现象发生。 欢迎广大干部群众对
巡察
整改落实情况进行监督,如有意见建议,请及时向我们反映。 已赞过...
巡察中
如何和会计谈话
答:
1、加强内控管理,严格执行《公司工作人员外出请假管理办法》,规范公务接待行为。2、加强
财务
管理,强化预算约束力度,严格控制招待费支出,完善预算编制和审核程序。3、加强业务招待费用管理,严格执行“公务招待费管理办法”,从严控制会议数量和会议规模。4、建立健全费用支出管理机制,实现“先预算后支出”...
巡察
组巡察情况报告
答:
根据区委统一部署,2019年-月-日至2020年-月-日,区委第一
巡察
组对我校党委进行了巡察。2020年-月-日,区委第一巡察组向我校党委反馈了巡察意见。现将巡察整改落实情况报告如下。一、整改工作基本情况区委巡察组反馈意见中指出存在六个大方面18项
问题
,学校党委高度重视,立即召开专题会议,完全赞同和诚恳接受区委巡察...
巡察财务
凭证发现
问题
需要核实吗
答:
是的。
巡察
组坚持日例会制度,每日汇总梳理谈话、查阅、走访内容,对
问题
集中“问诊”,全面梳理疑点,分析问题,引入互辩式讨论,大胆假设,小心求证,及时确定共性问题,“诊断”个性问题,校准突破方向,总结工作经验,确保“对症下药”。
市委
巡察
反馈意见民主生活会发言
答:
对
巡察
反馈出的X条意见X个
问题
,认真深入研究,明晰责任清单,深刻剖析检查,全面整改落实。下面,我将有关情况汇报如下,不妥之处,请同志们批评指正。一、存在的主要问题 (一)贯彻以人民为中心的发展理念有偏差,维护群众利益意识不强。在全镇经济社会发展过程中,能始终坚持“发展为了人民,发展依靠...
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