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总账与明细账不符
总账与明细账
对
账不
平
答:
一、
总账与明细账
的年初数
不符
的情况方法:1、建议检查该会计科目在gl_kmxx中的明细标志字段‘kmmx’的值是否正确,如果该科目为明细级科目,该字段的值应为‘1’;如果该科目为非明细级科目,则该字段的值应为‘0’。例如:账套的科目体系为:3-2-2,则会计科目:101 ,10101,1010101 ...
用友财务软件里面
总账与明细账不符
是什么原因?
答:
用友财务软件里面
总账与明细账不符
是因为总账科目与明细科目登记的金额不一致,解决步骤如下:1、首先第一步就是要进入系统输入操作员编号然后进行输入密码接着就是选择帐套再进行点击确定即可。2、接着就是要进行点击总帐系统然后就是要进行填制凭证接着就是要进行修改凭证日期,这时候就进行输入附单据数...
用友财务软件里面
总账与明细账不符
是什么原因?
答:
出现此问题的原因:
总账
科目
与明细
科目登记的金额
不一致
。解决的方法及详细的操作步骤如下:1、首先,打开系统并输入操作员编号,然后输入密码,再选择帐套,并单击“登录”按钮,见下图。2、其次,单击总账系统,然后填写凭证,再修改凭证日期。 此时,输入附单据数以录入摘要并制作下一张凭证,见下图。3...
总账和明细账不符
违反会计法里的哪条规则?
答:
(一)不依法设置会计帐簿的;(二)私设会计帐簿的;(三)未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得的原始凭证
不符合
规定的;(四)以未经审核的会计凭证为依据登记会计帐簿或者登记会计帐簿不符合规定的;(五)随意变更会计处理方法的;(六)向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据
不一
...
应付帐款总帐
与明细帐不符
怎么办
答:
总帐
与明细账不符
的原因是记账错误,你核对一下是不是那张凭证只登记
总账
未登记明细账或者是明细账登记错误,查找出原因在帐上调过来就可以了,刚接的往来帐一定要和客户对一下帐,预防以后出现不必要的麻烦
在使用用友U8财务软件月底对账时出现
总账与明细账不符
答:
总帐
和明细帐不符
这个情况出现有一种情况是因为软件凭证没有过帐。解决方法:在查询里明细帐时,打个包括未过帐凭证标签。如图:
管理费用总帐
和明细帐不符
怎么办
答:
你先汇总后记
明细账
的操作违反会计的操作规程,不出错才是不正常。下月汇总时,调整二个科目的数额就是了。比如错了540元,在下月汇总时,管理费用加540,经营费用减540即可。以后可要安照程序办。另:现在谁还用丁字账汇总啊,简直是原始社会。用Excel简单死了。
报表后发现应付工资
明细账和总账不符
,经查发现记账凭证合计数错误,怎 ...
答:
楼主,这个是不是电脑记账时工资模块传递工资数字时生成的凭证数字
不一致
造成的?那可以红字冲销。要是手工做账,那就直接红字冲销就好了!
用友 结转上年余额
总账明细账不符
怎么办
答:
1、调出结转前的备份重新结转 2、数据库出错造成,要调库
在用友总帐记帐时,提示总帐
与明细帐不
平,无法结帐?
答:
1.请问你有没有认为某个往来单位(已是明细科目)结算清楚把它删掉,因为明细科目是不能随意删除。会导致
总账与明细账不符
。2.请问这个月应收账款和预收账款有没有发生过,因总账最后是把这两个款项抵减,把应收账款的余额放在应收账款的借方,把预收账款的余额放在应收账款的贷方。这样要注意明细账...
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