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挂账怎么做账
其他应付款
挂账怎么做账
答:
企业发生的与主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,应通过“其他应付款”科目核算,具体账务处理如下:1、企业发生应付、暂收的款项时:借:银行存款 贷:其他应付款——XX(单位或个人)2、企业归还应付、暂收的款项时:借:其他应付款——XX(单位或个人)贷:银行存款 “其他应付...
其他应付款
挂账怎么做账
答:
企业发生的与主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项,应通过“其他应付款”科目核算,具体账务处理如下:1、企业发生应付、暂收的款项时:借:银行存款 贷:其他应付款——XX(单位或个人)2、企业归还应付、暂收的款项时:借:其他应付款——XX(单位或个人)贷:银行存款 “其他应付...
关于工资
挂账
问题
答:
单位没有钱,上半年员工的工资没有开,上半年工资想
挂账
,请问
怎么做账
?上半年挂账的工资还需要计提工资吗?既然你现在没发,想
挂帐的
话那就是相当于计提工资,分录是:借:管理费用/制造费用/生产成本(根据各部门的实际发生额)贷:应付职工薪酬 下半年单位有钱了,请问应该怎么做?下半年有钱了,在...
...金清算款
挂账
其他应付款,那退回这部分清算款到财政局
怎么做账
...
答:
1、对于公司注销清算,于清算完毕、注销登记后,贷记所有资产科目的余额,同时借记所有负债和所有者权益科目的余额,公司的所有科目余额均为零,从而予以销账。2、对企业应付款达三年以上未付出的,在企业注销之前此款暂不征收企业所得税。但企业注销登记时,应付款项应并入应纳税所得额征收企业所得税 ...
什么是往来款项科目两方同时
挂账
?
答:
就是应收应付两方的明细科目都有某个但是的数字 最简单的就是增加应收应付的数字,间接的可以增加收入,将别人的还款挪做他用等
我这个月付的货款下个月发票才开过来,我
怎么做账
答:
我这个月付的货款下个月发票才开过来,我
怎么做账
可以现在“预付账款”科目
挂账
,即: 借:预付账款——某公司 贷:银行存款 下月收到法票后,再冲销预付账款,并计入存货,即: 借:库存商品 贷:预付账款——某公司 购买材料 材料已收到 款未付 发票也没开过来 这个月怎么做账? 月底做...
什么是往来款项科目两方同时
挂账
?
答:
是指一般情况下不同项目的往来款项一般没有净额结算的权利或者结算意图,不同项目所涉经济合同通常以业务为单位单独签署,所以应分别按应收
账
款、预收账款分别列报,通常不能抵销后按净额列报。性质或功能不同的项目,应当在财务报表中单独列报,但不具有重要性的项目除外。性质或功能类似的项目,其所属...
...月先做计提
挂账
现在对方把自己发票开来
怎么做账
答:
之了课堂回答:1、每月计提应付款:借:在建工程/开发成本等 贷:应付
账
款-吊车款 2、收到对方开票并付款:借:应付账款-吊车款 贷:银行存款
收到一笔货款,没有开票,只是走账,想不计入收入,
怎么做账
好
答:
如果只是走账,而且还不算收入的话,那就
挂账
来处理;那挂到其他应付款等往来科目里就可以了。
金蝶收到美元
怎么做账
,应收账款
挂账
时用的人民币,收到美元货款_百度知 ...
答:
业务当天汇率,将收款时若发生损失或收益就记汇兑损益
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