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收到别人赠送的材料怎么做账
...
的材料
,到月底才付钱,他们才开发票,平时我这些材料该
怎么做账
...
答:
1.于欠帐已入库
的材料
先按暂估价如库做:j 借 :原材料--**材料 (暂估价)贷:应付帐款--**单位 2.发票到,钱已付。先用红字冲回暂估凭证后,在按发票做 借 :原材料-**材料 借 :应交税金:应交增值税-进项 贷:银行存款 ...
...政府专项拨款后来才到账的,想这种情况
怎么做账
?
答:
先购买的固定资产原
材料
等,政府专项拨款后来才
到
账的,想这种情况
怎么做账
借:工程物资 贷:银行存款 借:银行存款 贷:专项资金
...开来的是增值税专用发票,请问我应该
怎么做账
答:
例:价100,税17 借:原
材料
100 应交税费--应交增值税(进项税)17 贷:应付帐款 170 要增验票,不验票国税那边就没资料可以抵扣了,可以抵扣的。记得所有增值税专用发票的抵扣期是”从开票日期起三个月内”抵扣有效,三个月后这张发票就不可以抵扣了。
...那装修期间所花
的材料
费及其它费用
怎么做账
答:
你免费为客户装样品房,是属于
赠送
,赠送是要按正常销售来做收入的,装修期间所花
的材料
费及其它费用按正常的列支成本和费用.
公司注销时固定资产,累计折旧等要在系统里
怎么做账
能做平?
答:
-贷:固定资产(原账面价值)2.清理过程中产生的费用计入清理科目:-借:固定资产清理 -贷:银行存款 3.计算并交纳相关税费:-出售不动产:借:固定资产清理,贷:应交税费-应交营业税 -出售设备:借:固定资产清理,贷:应交税费-应交增值税销项税 4.收回款项时,记录收入:-借:银行存款/原
材料
...
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