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过账后的凭证如何修改
金蝶为什么结账后还是显示上一期的会计期间?而不是我想要的下一个会计...
答:
重新登录试试。金蝶财务软件月底结账的大概流程如下:按照原始
凭证
录好会计凭证,录完以后对凭证审核,审核后过账,
过账以后
结转损益,结转损益完成后会自动生成一张损益凭证,然后对这张凭证审核,过账,以上步骤都操作完之后,就点结账按钮就可以了。结账完成系统就会自动跳转到下一个月的账务处理。
财务软件的做帐流程
答:
财务软件的做账流程:1.审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得
的凭证
,如供应单位发货票、银行收款通知等。(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证,如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。2.填制记账凭证 ...
怎么
反记账?
答:
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账
的凭证
恢复成未记账凭证, 以便重新
修改
,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。问题八:用友T3
如何
反记帐、反结帐、反审核 ...
通用记账
凭证过账
打勾
怎么
打
答:
记账
凭证
核对栏用蓝黑色墨水笔在账证(记账凭证与明细账核对)核对的时候 ,核对一个科目打一个勾的。 账证核对, 是指核对会计账簿(包括总账、明细账、以及现金、银行存款日记账)的记录与原始凭证、 记账凭证的时间、 凭证字号内容、金额是否 一致,记账方向是否相符。 拓展资料:会计并不比较现金收支...
在金蝶K3专业版中
怎么过账
,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
答:
一、金蝶专业版的做账流程是:记账-
过账
-结账。二、结账的具体步骤:1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账
凭证
已经全部审核过账);2、点击“财务期末结账”;3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账...
金蝶KIS专业版,
凭证过账
时系统提示:名称或代码在系统中已经被使用 错误...
答:
这是数据库问题,看你有没有安装独立数据库,安装了独立数据的就在查询分析器里执行以下代码,没有安装需要把以下的代码复制到文本文档,然后重命名为后缀名 .SQL 的文件,然后打开账套管理--操作---执行代码 ,文件--打开文件 打开刚才那个SQL文件,点击执行(绿色箭头按钮),出现执行成功就可以了,...
sap 预制
凭证如何过账
答:
1.按如下步骤登录SAP系统 2.在菜单界面双击事务码FBV0,或在命令框中输入业务代码FBV0,按回车 3.进入预制
凭证
的过帐界面,可直接输入凭相关信息,如果我们记不得凭证号,也可以点击“凭证清单”进入详细查询界面 4.进入详细查询界面,输入查询信息, 然后按F8键或点击执行按钮。
用友T3普及版已结转下年,发现上一年度有误,
如何
反结账
答:
以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做
凭证
的话,你可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。如果2009年做了不少工作,那你可以直接到2008年反结账、反记账,并处理相应凭证,记住被调整的科目余额,再在2009年的【期初余额】中
修改
2009年的期初余额即可。
金蝶kis专业版无法过帐,也不能结转损益。过帐时,点击
凭证
过帐...
答:
如下参考:1.代金券投寄,点击停止投寄图标,如下图所示。2.然后点击弹出界面中的“开始发帖”,如下图所示。3.结转损益,点击结转损益图标,在界面上弹回,反复点击next,如下图所示。4.最后一步确认结转日期,点击finish完成结转。5.将损益结转后,将增加新
的凭证
。这张凭证也需要
过账
到账上。...
金蝶销售发票无法反审核已经被关联
怎么
处理
答:
如果开了发票那就先把发票进行反审核。或者是有个
凭证
。反正你顺着
怎么
来,
修改
就要反着来。如果已被其他单据关联了,请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单?如果已经生成了收款单,要先删除收款。如果收款单已经核销,先反核销再反审核删除,收款单删除后,在反审核销售发票,删除发票。
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