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金蝶k3固定资产与应付账款
金蝶K3
标准结账流程
答:
2、对账检查,总额对账, 科目对账,(应收管理:项目选客户、科目为应收账款与预收账款。
应付账款
:项目选供应商、科目为应付账款与预付账款),注意过滤条件中要包括暂估款等;对账结果期初、本期、期末均无差额;
3
、 结账。Step3:
固定资产
1、 业务处理——本期所有变动后的卡片均要和...
金蝶
软件怎么自动生成
资产
负债表和利润表?
答:
2、设置
金蝶
软件的
资产
负债表的公式:(1)货币资金=(库存现金+银行存款+其他货币资金)总账余额 (2)应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额 (
3
)预收款项= “预收账款”明细账贷方余额+“应收账款”明细账贷方余额 (4)
应付账款
=“应付账款”...
在
金蝶K3
的财务会计里面的
应付账款和
应收账款的账龄怎么分析 ,要用表 ...
答:
“
金蝶
桌面服务系统”包括海量“知识库”、“文档中心”和“在线视频”,是您自助学习的好帮手。您还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持!
金蝶K3固定资产
管理系统与其他系统的主要关系如何?
答:
主要两个方面1、你购入的
固定资产
,用通过这个模块录入,并通过这个模块生产购入固定资产的凭证,录入的时候就要填好折旧方法,残值率,折旧年限,入账价值等信息2、月末的时候,也要通过固定资产模块计提折旧,计提的折旧自动生产计提折旧的记账凭证,月末要先固定资产模块结账了,才能当月结账。
详细讲述
金蝶K3
中存货暂估不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”案例怎样...
答:
(
3
)生成凭证时,外购入库单的凭证模板设置如下:借方:单据上的存货科目 贷方:科目模板
应付账款
(暂估)(4)采购发票审核后生成入库凭证 2、如果不启用该选项,系统不会自动生成暂估凭证,需要手工生成。系统有两种选择,一种是到账冲销,另一种是差额调整。您可以创建账套并进行测试,如果发票和收据...
金蝶K3
,在
固定资产
模块怎样结转固定资产清理?
答:
金蝶K3
在
固定资产
模块结转固定资产清理流程如图:1、打开K3系统,点击左侧的财务会计进入,如图。2、进入财务会计后,点击固定资产模块进入,如图。3、进入固定资产模块后,点击统计报表,如图。4、点击统计表后,双击右侧窗口的处理情况表打开,如图。5、双击处理情况表后,会跳出一个窗口,选择设置起始年...
金蝶K3
,如何删除
固定资产
变动记录
答:
使用
金蝶K3
财务软件过程中,删除
固定资产
变动记录的具体步骤如下:1、 在电脑上登录金蝶K3财务系统,进入财务会计版块后,选择子菜单中的“固定资产管理”模块。2、 选择右边的三级明细菜单中的“业务处理”栏。3、在出现的明细功能中,选择进入“变动处理”。4、 选中本期已经清理的固定资产卡片变动记录...
K3中固定资产
模块如何反结账
答:
金蝶K3
财务会计-
固定资产
管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递...
金蝶K3
提示:
固定资产
剩余使用期间数怎么更改
答:
1、弹出界面上点工具栏上的变动,2、选择需要修改剩余期间的
固定资产
卡片,弹出如下框,修改剩余期间数即可。
金蝶K3
标准版中上年结转年结账套后,本年结转后的
应付账款
比本年结转多...
答:
除了你说的本年利润结转到未分配利润,其他都跟月结一模一样。这点比用友好很多。所以,楼主放心的结账吧。
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