泾阳县审计局内部设有多个功能独特的机构,各司其职,确保审计工作的高效进行。
1. 办公室:主要负责文书处理、保密工作和行政事务管理,包括文件起草、印章管理、对外宣传、年度档案管理、政治业务学习、目标考核监督、人事工资管理、会议组织以及机关制度建设与后勤保障工作。同时,他们还承担领导交办的其他重要任务。
2. 第一审计股:主要针对分管部门的财政收支进行审计监督,保护国家资产,维护财经法规,并通过总结经验,提出有建设性的审计报告,收集经济法规和相关资料,执行领导交办的审计工作。
3. 第二审计股:与第一审计股职责相似,负责对分管部门的财务收支进行审计监督,持续拓展审计思路,提供有针对性的审计信息和资料。
4. 第三审计股:同样专注于审计监督,保障财政收支的合规性,传播审计法规,提供专题或综合性审计报告。
5. 经济责任审计办公室:聚焦于党政领导及国有企业领导人员的任期经济责任审计,总结审计经验并提交相关报告。
6. 基建审计办公室:对政府投资项目进行全面审计,包括预决算审计和财务收支监督,确保建设项目合规。
7. 法规办:负责审计工作规划,组织法律法规学习,监督审计业务质量,复核审计报告,处理审计复议,指导内部审计工作,同时进行财政收支审计监督。