单位上个月摆了应付帐款,本月没付款,但已经认证来了票,如何作会计分录

单位上个月摆了应付帐款,本月没付款,但已经认证来了票,如何作会计分录

第1个回答  2019-07-02
譬如:
我公司从A公司采购了一批100元的货物。收到增值税发票了
上月入帐会计分录如下处理
借方:
库存商品
100
贷方:应缴税金
-进项
1.7
应付账款
98.3
本月入帐且认证后分录:  借:应交税金-应交增值税
1.7
                 贷:应交税金-应交增值税
1.7
然后我公司给A公司付款了
借方:应付账款
100
贷方:银行存款
100
第2个回答  2020-07-13
您好,会计学堂Snell为您解答
已经记账了应付账款,取得发票就不用记账了,把发票粘贴在原来的应付账款记账凭证后即可。
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