前几个月做账的时候,应该做其他应付款这个会计科目我确全部做成应付账款的这个会计科目了,我应该怎样处

是不是应该转入其他应付款呢?

第1个回答  2010-11-04
一般企业的应付账款专门用以核算企业因购进商品或接受劳务而应支付的款项,与此类业务无关者应记入其他应付款科目;可以做一张调整凭证进行调整,借:应付账款,贷:其他应付款
第2个回答  2010-11-17
和经营直接相关的往来款项就放应收(付)帐款,其他往来都放其他应收/应付款吧。
应收/付帐款不能随便放,必须要和经营有直接关系的,比如买材料啊,销货啊什么的。
实际工作中,很多企业都把其他应收/应付款当垃圾桶用,一时半会不好处理的都先放这里面,回头理顺了再来调帐。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-11-04
是的,但你要用红字冲正法处理,
第4个回答  2010-11-04
调整分录
借 应付账款
贷 其他应付款本回答被网友采纳