求助,金蝶软件年底结账了怎么样返回?

行政事业版本的,年底还有几笔帐没有做上我就过账了,现在到了2009年1月份,想要返回不成,找到08年帐套打开,报表中的本月发生数是0只有年底累计数!咋办呀!

第1个回答  2014-07-08
金蝶期末结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以结账。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于迷你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”本回答被提问者采纳