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企业审计主要是关注哪些方面
公司审计主要是
查
什么
答:
公司审计主要查:1、
资产负债表审计内容
审计人员将注意资产负债表编制方法的正确性、报表项目的完整性以及报表中做反映的项目和内容的一致性。如:(1) 检查资产负债表是否按照会计制度规定的科目和格式编制,并重新计算报表中各项目之间的相互核对关系。(2) 将本期资产负债表各项目的数字与上期或各期...
公司审计主要是
查
什么
答:
除了对财务报表的审查,公司审计还会关注公司的内部控制系统
。这涉及对公司如何管理和监控其财务活动的评估,包括
风险管理
、合规性和治理结构的审查。审计师会测试内部控制系统的有效性,以确定其是否能防止或发现错误和违规行为。审计过程中,审计师会使用多种方法和技术,包括数据分析、抽样检查和详细测试等...
公司
内部
审计主要是
查
什么
的
答:
公司内部审计主要查的内容如下:
1、内部控制评估: 审计人员会评估公司的内部控制体系
,以确保资产的保护、财务报告的准确性和合规性。他们会检查公司的财务流程、授权程序、审批流程等,以防止潜在的欺诈、错误或滥用情况。2、
风险管理
: 审计人员会评估公司的风险管理策略和流程,确保公司能够识别、评估和...
审计
查账
都
查
什么
细节
答:
审计查账都查检查总账、检查利润表、检查银行对账单、查询发票存根、检查企业的仓库保管账、检查会计凭证
,具体如下:1、检查总账 总账又称总分类账,是按照会计科目设置的,根据不同的企业和行业来确定分类科目和总账或总分类账。总账或总分类账能够全面地、总括地反映企业的资金活动情况,用来考察、核对...
公司审计主要是
查
什么
答:
首先要检查
公司
现行的财务制度是否健全合法和相关的执行情况,重点是内控制度和财务单据的审批制度的执行情况;其次是检查各类报表是否编报齐全,仔细阅读报表说明,注意报表反映的会计期间的财务状况、经营成果以及资金变动情况与其他会计期间的分析对比,有关重大影响因素是否予以揭示,并要结合报表内容的
审计
,...
公司审计
,需要注意
哪些方面
答:
1、第一个
方面
是重视
企业
的内控是否存在缝隙
审计
办法:查看凭据,是否严厉依照
公司的
付款批阅准则履行,在此过程中反过来也能探求公司付款批阅准则是否存在不合理或许存在缝隙的当地。 这类审计,能够不断完善公司的财务管理准则以及准则的履行情况,对于发现公司内控缝隙、添补缝隙、纠正以及防备很有协助。2、...
公司
财务
审计
的
主要
内容
是什么
答:
1、制度建设 (1)计划制订 参与集团
公司
年度经营计划的拟订,并根据集团公司年度经营计划,组织拟订年度、季度和月度财务收支计划、年度利润计划、资金筹措计划和
审计
工作计划等。(2)投资分析 参与集团公司投资项目的经济可行性分析,并为公司决策层提供资金投放和回收情况的有关资料。2、预算编制 按照集团...
审计
自来水
公司
从
哪方面
入手
答:
1、事前审计:主要是关注供水工程的项目建设情况,通过建立项目清单台账,实地走访、查证,发现并解决
企业
在项目建设中存在的违规问题及质量问题。2、事中
审计主要是关注
管道维护及安装情况,通过翻阅管道定期检查记录、管道施工竣工资料等原始凭证,罗列出有疑问的、手续不合规、不完善的安装项目,进入管道...
企业审计
的工作内容
是什么
答:
企业审计
的
主要
内容:一是查账,包括审查被审单位的凭证、帐簿、报表等会计资料和财产物资、往来款项、债权债务、纳税情况等。二是验资,为新成立企业以及增资减资的企业审计,然后提供验资证明。
公司审计主要是
查
什么
答:
公司审计主要
负责的工作如下:1、财务内部控制的有效性 企业在财务制度
方面
是否完善合理,财务人员的综合素质,企业文化,是否符合国家相关的法律,并且相应的制度,在企业内部、各部门之间否能够有效地相互制约。通过合理有效地财务内部控制的措施能够使企业在激烈的市场竞争中获得有力的条件。2、费用发生的...
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