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企业审计
企业审计
的作用
答:
企业审计
的作用主要包括:1、维护财经纪律和经济秩序的需要;2、促进社会的廉政建设;3、揭露企业经济资料中的问题和舞弊行为;4、促进企业经济管理水平和经济效益的提高。企业审计是由专职机构和人员依赖和利用内部控制,依法对企业的财政、财务及其有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行审查,通过鉴定、...
公司
审计
主要是查什么
答:
公司
审计
主要查:1、资产负债表审计内容审计人员将注意资产负债表编制方法的正确性、报表项目的完整性以及报表中做反映的项目和内容的一致性。如:(1) 检查资产负债表是否按照会计制度规定的科目和格式编制,并重新计算报表中各项目之间的相互核对关系。(2) 将本期资产负债表各项目的数字与上期或各期...
企业
内控
审计
检查什么内容?
答:
企业
内控
审计
一般指内部控制审计,内部控制审计指的是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析和测试、评价,确定其可信程度,从而鉴定内部控制是否有效的一种现代审计方法。企业内控审计检查的内容1、内部控制关键岗位工作人员的管理情况主要包括是否构建员工培训、考核、轮岗等制度;员工是否具备相应的资质和能力...
企业审计
是做什么的审计是做什么的
答:
1、
审计
是对资料作出证据搜集及分析,以评估
企业
财务状况,然后就资料及一般公认准则之间的相关程度作出结论及报告。进行审计的人员必需有独立性及具相关专业知识。常见的财务审计有以下3种:2、运作审计(作业审计):检讨组织的运作程序及方法以评估其效率及效益;履行审计(遵行审计):评估组织是否遵守由...
企业审计
报告包括哪些内容
答:
企业审计
报告包括审计范围、财务报表的合理性、审计意见、其他重要事项。1、审计范围:声明审计报告所涵盖的企业财务报表时间范围和审计的内容,明确出具审计报告的基础和法律依据。2、财务报表的合理性:审计师对企业财务报表的是否合理及符合通行会计准则进行了审计,并作出了相应的结论,例如财务报表真实性、...
企业
财务
审计
是做什么?
答:
企业
财务
审计
的主要作用是确保企业的财务报表准确地反映了其财务状况和经营业绩。企业财务审计的流程通常包括对企业的财务报表、会计记录和政策进行详细的检查和评估,以确保它们符合适用的财务报告标准和法规。审计人员还会测试企业的内部控制系统,以评估其有效性和可靠性。通过这些步骤,审计人员可以为企业提供...
企业
财务报表
审计
的主要方法包括( )
答:
企业
财务报表
审计
的主要方法包括:一、检查。检查是指审计机构或审计人员对被审计单位提供的会计报表审计材料(包括会计报表、会计凭证、会计账簿等)进行检查,其目的是对会计报表所包含信息的真伪进行求证,为后面的审计工作进行奠定基础。二、观察。观察指审计机构或审计人员察看被审计单位相关财务人员正在从事...
企业
内部
审计
如何审核财务
答:
企业
内部财务
审计
内容是什么企业内部财务审计内容主要包括:1、财务审计:包含对资产项目、负债项目、所有者权益项目以及会计报表等内容的审查。2、经营审计:包含对物资供应、生产组织、技术工艺、资源利用、成本、存货资金以及产品销售等内容的审查。3、管理审计:包含对企业管理职能、企业各管理职能部门工作等...
企业
财务报表
审计
的主要方法包括
答:
企业
财务报表
审计
的主要方法包括以下几种:内部控制审计:审计人员评估企业的内部控制体系,包括财务报告准确性、信息披露合规性等方面。这包括检查企业的制度、流程、政策以及内部控制的有效性和合规性。现场核查审计:审计人员在企业的现场进行实地检查和核实,对企业的财务数据、账目、凭证等进行全面的审查。
公司
审计
是干嘛的
答:
中期
审计
报告是对现场审计某一方面或具体领域审计发现的说明;最终审计报告则是整个审计过程工作的最终成果。编写审计报告是审计工作必不可少的一项既定工作,其主要的目的表现在以下两个方面。(一)向报告的阅读者传递信息收集、整理和记录
企业
管理当局控制下各类活动的真实可靠信息是内部审计人员日常工作的一个...
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