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金蝶期末结账没有反结账
金蝶
财务软件
期末结账
后怎么
反结账
答:
对于新生成的一组账户,无法逆转结算操作,因为这组账户只保留结算后的余额作为开始
。具体反求方法,先查找自动生成的备份文件。确保在用Kingdee打开时选择所有文件,否则文件将不可见。打开后,使用CTRL+F12进行反签操作。
金蝶
k3wise系统15.0版总账模块
没有反结账
工具
答:
金蝶k3wise系统15.0版总账模块有反结账工具。根据查询相关公开信息显示,
金蝶k3wise系统15.0版总账模块登录后按快捷键CtrlF12就可以进行反结账
。
求助,
金蝶
K3现金管理模块的
期末
处理中
没有反结账
答:
金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可
,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
金蝶
如何进行
反结账
?
答:
点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账
。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。如果进入,没有找到恢复记账前状态的选项的话,应该和T3的版本有关系,如果是10.8后的版本,需要先进入总账=》期末...
在
金蝶
财务软件里如何
反结账
呢
答:
用管理员manager登陆,CTRL+F12
反结账
CTRL+F11反过账,然后审核的身份登陆反审核,反审核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可
金蝶反
过账不了,金蝶软件怎么
反结账
,怎么反过账
答:
可以
反结账
(回到上期)-反过账-反审核,修改之后重新审核-过账-结账。
金蝶
KIS标准版8.1软件并
没有
提供反过账和反结账的按钮,只有通过快捷键的方式操作。步骤为:反结账操作方法:打开软件后,同时按Ctrl+F12,出现如如下图:如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:反结账后,直接...
金蝶
标准版
年末结账
后,怎样
反结账
答:
产品生产成本的结转,
期末
调汇及损益结转等工作。对新生成的账套文件是不能过行
反结账
操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用
金蝶
打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。
金蝶
如何进行
反结账
操作?
答:
金蝶反结账
操作指南想要在金蝶系统中进行反结账,无需困惑,只需简单几步就能轻松搞定。首先,打开您的账务处理界面,这里就是反结账操作的起点(CTRL+F11),轻轻按下这个快捷键,系统会进入反结账模式。如果需要进一步的确认,可以尝试使用CTRL+F12,这将引导您完成反结账的确认操作。对于出纳人员,出纳...
金蝶
软件如何
反结账
答:
1、
有反结账
权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,点击存货核算,找到[反结账]按钮双击。3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。4、这时会弹出[反结账]操作界面,点击下一步。5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.6、点击"确定"...
金蝶
财务软件12月
年末
怎么反过帐和
反结账
?
答:
没有
办法的 跨年度的是不可能
反结账
和反过账的。 你不妨与相关的技术工程师咨询下。
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