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金蝶财务软件12月年末怎么反过帐和反结账?
我的目的是想修改上年份已经过账的凭证,有什么办法吗?
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推荐答案 2009-12-25
没有办法的 跨年度的是不可能反结账和反过账的。 你不妨与相关的技术工程师咨询下。
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当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/F8q2M2M4P.html
其他回答
第1个回答 2009-12-24
如果你是迷你版或者标准版, 在账务处理的界面, 直接按键盘 Ctrl+F11 反过账
Ctrl+F11 反结账
在软件的帮助上面这些快捷方式都有写,你可以看看
第2个回答 2009-12-24
12月结过账后,是不能反结账和反过账的
第3个回答 2009-12-25
跨年的不能反结账,至少我用的K3就如此
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一般的
反过账和反结账怎么
操作?
答:
首先,启动金蝶软件,按Ctrl+F12键,直接在弹出的选项中选择“完成”,这样可以进入反结账的环节
。如果你在期末结账时选择了反结账选项,这个过程会更加便捷。对于反过账,你需要同时按下Ctrl+F11(或者如果是Fn键与F11或F12的组合),这样会启动反过账功能。完成反过账后,你可以开始修改那些未经审核的凭...
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