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金蝶k3固定资产与应付账款
金蝶K3
标准结账流程
答:
1、本期所有单据均要生成记账凭证;2、对账检查,总额对账, 科目对账,(应收管理:项目选客户、科目为应收账款与预收账款。
应付账款
:项目选供应商、科目为应付账款与预付账款),注意过滤条件中要包括暂估款等;对账结果期初、本期、期末均无差额;
3
、结账。Step3:
固定资产
1、业务处理——本期所...
金蝶K3
财务初始数据(包括总账、
固定资产
、应收
应付
)能导入导出吗?_百 ...
答:
固定资产
没有结束初始化,总账是可以结束初始化的,没有必然的联系,只是总账结束初始化之后,固定资产的初始化卡片的数据金额不能自动传递到总账了。
金蝶K3
里
固定资产
如何形成 赊购
答:
步骤一:录入
固定资产
卡片 步骤二:录入其他
应付
单 步骤三:在固定资产管理中生成凭证。步骤四:其他应付单不需生成凭证,而是在
应付款
管理中,打开其他应付单序时簿,单击该其他应付单,在“编辑”菜单中打开“凭证信息”,然后将此其他应付单与固定资产卡片生成的凭证关联起来即可。
金蝶k3应付款
怎么生成关联凭证
答:
金蝶k3应付款
生成凭证:应收应付模块生成凭证是在凭证处理这,有一个生成凭证,生成凭证也有两种方式,一种是根据模板生成,一种是界面选择科目。
金蝶K3
是一款ERP软件, ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体。...
金蝶
软件中
资产
负债表如何设置
答:
(1)打开
金蝶
软件--选择报表与分析--点击
资产
负债表和利润表。2、设置金蝶软件的资产负债表的公式:(1)货币资金=(库存现金+银行存款+其他货币资金)总账余额 (2)应收
账款
= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额 (
3
)预收款项= “预收账款”明细账贷方...
金蝶K3 固定资产
模块结不了帐,导致总帐结不了,怎么办?搞了一天了,头大...
答:
首先检查系统设置→系统设置→应收款管理/
应付款
管理/现金管理/
固定资产
管理/工资管理的系统参数中是否勾选结账与总账期间同步,如果有勾选则这些子系统要先结账,可将这些选项都取消后看总账是否可以结账;如果不行,则要按下列步骤来检查t_subsys表的数据。解决方案:出现此问题可在数据库中进行查询分析...
关于
金蝶K3
应收
应付
系统
答:
首先在发票处理里录入发票,生成凭证:借:库存商品 应交税费 贷:
应付账款
-客户;其次在结算中做预付冲应付,生成凭证:借:应付账款-客户 贷:预付账款-客户。
金蝶K3应付账款
怎么添加明细科目
答:
1、在科目处,将其他应收款的科目类别改为流动
资产
;其他应收款科目类别改为流动负债;2、在系统设置中,将系统预设的其他应收款科目和其他
应付款
科目删空,并保存;
3
、返回科目处,在其他应收款或其他应付款下新增明细。前提条件:其他应收和其他应付没有发生额,即在初始化之前就要按此方法进行设置,才...
金蝶k3
结账和反结账的顺序?
答:
结转先后顺序,
固定资产
,进销存,应收
应付
,总账。反结账先后顺序,总账,应收应付,进销存,固定资产。反结账是需要修改,反结账只要修改的地方就可以了,没必要都反结了。进销存不推荐反结,因为他在结转前要对账,关账,如果这个地方出错了推荐做红字单,蓝字单。
我们公司是一家化工企业,用的
金蝶K3
的财务软件,
固定资产
怎么处理比较好...
答:
在
金蝶
中的处理:1,如果有“资产管理-资产购置模块” 如果想进行库存管理:资产购置时:1)资产采购订单 2)资产验收单 下推生成 其他入库单 3)采购普通发票或采购增值税发票 4)资产验收单和发票的勾稽,分配,核算 领用
固定资产
时:1)资产领用单 同步生成其他出库单 2)资产领用单的...
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