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增值税申报表申报错误怎么办
请问国税工作人员把
增值税
预缴
申报表
所属时期选错,并且税款已扣,有什...
答:
这个……我感觉由于是预缴申报,所属时期选错,会造成在申报期进行
增值税申报
时,已经预缴的增值税不能自动带入
申报表
中。具体的影响可以咨询当地的国税局,他们有义务回答和解决,更何况是他们操作
错误
。如果正式申报时不能自动带入申报表,他们也可以通过后台维护处理,不过需要逐级申请,需要一个过程,...
税款已交了发现所属期不对
答:
去税务局办税大厅领一张表,是专门更正已经
申报错误
信息的,然后填好以后盖章去找专管员签字,然后再去大厅找科长签字,他们就会在系统里帮忙改了。报
增值税
(按月申报)每月15号之前,买数字证书,在网上申报,必须得打印出
申报表
,手工的不收。每月报税前在税控机上打印出小票,拿着税控机的用户卡和...
增值税
漏报了
怎么办
?
答:
可以申请补报。填写纳
税申报表
,到征收机关补申报,并按规定缴交罚款和滞纳金。隔月的发票不能作废只能开具红字发票,按正常流程操作是撤销九月份申报重新补报一份正确的申报表,撤销报九月份估计会产生罚款和滞纳金。建议跟管理员商量一下是否可以补报到这个月,这样就免罚款与滞纳金。最好打一份报告给管理...
增值税
发票上月认证,本月
申报
,现出现异常应该
怎么办
?
答:
1:当月认证的发票不可以下期抵扣。
增值税
纳
税申报
时,申报抵扣的进项税额即《增值税纳税申报附列资料(表二)》第2行”本期认证相符且本期申报抵扣“栏数字要与你当月认证的进项税额,在税务机关的申报系统内进行比对,由于把前一个月认证的进项放在第2行,造成申报抵扣的进项税额大于认证的进项税额,...
增值税申报表
与账簿不一致
怎么办
?
答:
2、将导出数据和财务系统数据进行一一核对,差异列出明细表。3、申报口径按照增值税规定申报,符合税收规定,避免纳税风险。三、
增值税申报表
与账簿不一致怎么调整如果增值税申报表与账簿不一致,那么首先要分析不一致的具体原因,根据不同情况作相应调整。具体如下:1、如果是报表出现
错误
,则直接对报表数据...
增值税申报表
与账簿不一致
怎么
调整?
答:
2、将导出数据和财务系统数据进行一一核对,差异列出明细表。3、申报口径按照增值税规定申报,符合税收规定,避免纳税风险。三、
增值税申报表
与账簿不一致怎么调整如果增值税申报表与账簿不一致,那么首先要分析不一致的具体原因,根据不同情况作相应调整。具体如下:1、如果是报表出现
错误
,则直接对报表数据...
已经申报过的
增值税申报表
还能改吗?
答:
1、如果在申报期内且没有进行”全申报”的话,可以把申报的数据作废,重新进行填报;如果进行了”全申报”则需要到税务局修改数据.2、如果已过申报期,则不能进行修改了,只有先把税交了,以后月份再来抵扣,申请退税就比较麻烦了,税务局一般都不会办理的。新的《
增值税
纳
税申报表
》(一般纳税人用...
增值税申报表
与账簿不一致
怎么
调整?
答:
2、将导出数据和财务系统数据进行一一核对,差异列出明细表。3、申报口径按照增值税规定申报,符合税收规定,避免纳税风险。三、
增值税申报表
与账簿不一致怎么调整如果增值税申报表与账簿不一致,那么首先要分析不一致的具体原因,根据不同情况作相应调整。具体如下:1、如果是报表出现
错误
,则直接对报表数据...
前2月的
增值税
纳
税申报表
第25行填写
错误怎么办
答:
一般情况下,税款应该在
申报
后缴纳,所以第25行基本不需要填列。如果是进项多,那么应该填列在第20行期末留抵。所以,第25行只有在上期预缴税款(不是进项留抵)超过应缴税款时才会需要填列。你说第25行等于上月的第32行是不对的。上月申报时,32行的数字会最终缴纳,所以到本月该数字已经为零。...
...而且已经
申报
扣款了,出口退税那该
怎么办
阿?
答:
这比较麻烦,要和税务机关协商解决,能作废的可以作废重新
申报
,扣款可以申请误交退税。再就是下月更正申报,申请退款。税务机关会告诉你如何做的。
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