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金蝶迷你年末结账流程
金蝶KIS迷你版 年末结账
需不需要转入未分配利润?
答:
最后的利润总要手工转至未分配利润。在
金蝶KIS迷你版
,月结和年结操作是一样的;但是年结比月结多几个点要注意。1、因迷你版使用的是OFFICE的ACCESS数据库,而ACCESS数据库的容量有限,所以在KIS迷你版进行年结的时候,系统会结转成一个新的账套,也就是财务常说的
年末
换账簿记下年账本,这样也就导致...
金蝶KIS迷你版
2010年12月
结账
,到下一年度一月该怎么弄啊,新手急需解决...
答:
你在12月
结账
之前把本年利润转到利润分配里,在做结账就行了 你有用出纳吗?如果没用的话,系统维护--帐套选项--税务,银行--是否对账选择否就行了
金蝶
kis标准版
年末结账
问题
视频时间 10:37
金蝶KIS迷你版 年末结账
需不需要转入未分配利润?
答:
在
金蝶KIS迷你版
,月结和年结操作是一样的;但是年结比月结多几个点要注意。1、因迷你版使用的是OFFICE的ACCESS数据库,而ACCESS数据库的容量有限,所以在KIS迷你版进行年结的时候,系统会结转成一个新的账套,也就是财务常说的
年末
换账簿记下年账本,这样也就导致无法修改上年财务账;所以在做年结的...
在
金蝶
K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账
答:
一、
金蝶
专业版的做账
流程
是:记账-过账-结账。二、结账的具体
步骤
:1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);2、点击“财务
期末结账
”;3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账...
求助,
金蝶
软件
年底结账
了怎么样返回?
答:
金蝶期末
结帐的时候先把所有的凭证进行过账处理,然后结转损益,结转损益会提示生成一张凭证,然后对这张凭证审核、过账,然后就可以
结账
。要是用的是专业版以上的话需要在其他模块结账后进行财务模块的结账。 反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。对于
迷你
版或是标准版,...
金蝶迷你
版中如何把上个月的凭证
期末结账
答:
应该是上个月的结帐工作做完才能开始下个月的工作。你可以随便点开一个明细
账
,有没有显示4月的帐务,如果有,就是上月结过帐,如果没有,就要进行上月的反结帐、反审核、反过帐,再重新结帐。
金蝶kis迷你版
如何跨年度反
结账
答:
1、有反
结账
权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。4、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成,接下来会自动弹出登录界面,重新登录...
金蝶迷你
版过完账了不能
期末结账
,为什么呀。
答:
你使用了出纳模块,出纳没有扎帐,所以帐务处理结帐会提示,如果,去吧出纳扎帐就好了,如果出纳你没用的话,直接点是继续结帐就好了,不会有别的问题的
金蝶kis迷你版
如何跨年度反
结账
答:
1、有反
结账
权限用户,登录相应的账套。2、登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。3、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示,点击下一步,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。4、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。5、反结账结束后,点击完成,接下来会自动弹出登录界面,重新登录...
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