企业利润虚高,如何节税?

如题所述

 现在各行各业的竞争非常激烈,老板们抱怨税收压力大,公司运营困难。 企业都希望能降低企业税收成本,提高企业利润。

  现在,很多人创业时,迷迷糊糊地在公司注册,却不知道利用一些税收优惠政策来降低企业的税负,导致企业后期纳税的时候被高额的税费吓到。

 

  很多企业都会存在进项欠缺,利润虚高的,导致企业增值税和企业所得税税负压力大,很多企业在这种时候都会通过一些不正当的行为来操作,这样会增加企业的涉税风险。其实企业可以通过税务筹划来降低企业的税负压力,提前做好税务筹划,有利于企业优化税收结构,优化企业利润,降低企业的税负压力。那么企业该如何利用税收优惠政策为企业节税呢?

       企业可以选择地方性税收优惠政策,地方政府和财政为了招商引资,会出台一系列政策来吸引企业,一是降低企业的税负压力,二是带动地方经济的发展。

 

  中小企业应该如何进行税收筹划呢?

 

  一、个人独资企业征收

 

  企业在有税收优惠政策的园区注册办理个人独资企业,可以核定征收,核定行业利润率,再按五级累进制计算个人所得税,不需要面对高税率的企业所得税和分红税的压力,综合税率最高3%。

 

  筹划方案:

 

  企业在园区办理个人独资企业小规模纳税人,一年的开票不超过500万就行,通过核定征收就算税率如下:

 

  这家企业的应纳税额:

 

  增值税:450万/1.01*1%=4.45万(2021年现阶段暂按照1%执行)

                         

    附加税:4.45万*6%=0.26万(小规模的附加税减半征收)

 

个人经营所得税:450万*10%*30%-40500=9.45万

 

 

  二、有限公司的税收优惠政策

 

  a  .企业所得税享受地方留存的70%-90%的财政奖励,企业当月纳税,财政奖励次月到账

 

  b  .企业所得税享受地方留存的70%-90%的财政奖励,企业当月纳税,财政奖励次月到账

 

        超级纳税大户可以一事一议,企业在园区注册有限公司一般纳税人,以分公司、子公司或者新公司的形式,分包主体公司的业务,就能享受上述税收优惠政策,不需要企业实体入驻,也不改变企业现有的经营模式,园区也欢迎各大企业入驻。

 

       三、自然人代开

 

  自然人代开税率低至2.5%,只需要提供一个身份证,1-2个工作日就能出发票

 

   企业应该合理运用地方性税收优惠政策,来降低企业税负压力,优化企业税务成本机构,合理合法的享受地方性的税收优惠政策。

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第1个回答  2021-11-25

企业利润虚高,如何节税?

企业利润高,意味着需要面对较高企业所得税和股东分红税,但通常服务行业的可收款成本票据并不多,所以如果企业不熟悉税法的相关规定,盲目按部就班纳税,最后的利润会大幅降低。

产业扶持政策:

解读全国100+园区优惠政策。产业发展扶持等各类政策专业解读,满足企业政策申报需求,助力企业高效发展。

将企业注册到有产业扶持政策的优惠园区,节税且合理合法。这里以把企业注册到我工业园区为例

一、园区对注册企业的增值税以地方的:60%-80%扶持奖励;

企业所得税以地方的:60%-80%给予扶持奖励;

奖励扶持按月返还,当月缴税,次月扶持。

二、个人独资(小规模)可以申请核定征收,核定后综合税负1.66%左右;

通过笔者(看我ID)的规划方案,节省的钱用于企业扩大再生产,用于企业周转运营,不仅降低了企业税负,还把控了税务风险。

希望我的回答能够帮助到您,望采纳!

第2个回答  2021-05-26

1、个人独资核定征收(适用企业所得税压力大)

个人独资核定征收:核定行业利润率10%,核定后按照五级累进制表格进行纳税,所得税在0.5%~2.1%之间,综合税率3.16%左右。

企业所得税压力大,多是由于缺成本票,如果通过业务分包的方式到个独,就能缓解企业税压力。

既然企业所得税税负压力大需要解决,那么增值税税负压力如何解决呢?


2、有限公司税收扶持政策(适用增值税压力大)

企业只需注册式进行享受税收优惠政策,无需企业实地办公,企业可以完全保持现有的经营模式及组织框架等。

企业奖励扶持:

1.增值税(地方留存50%)企业在正常纳税后,可享受地方税收优惠政策增值税地方留存部分的70%-85%的税收奖励。

例如:企业缴纳100万的增值税后,有50万将会上缴于国家,剩余50万,企业可以享受到35-42.5万的扶持奖励

2.企业所得税(地方留存40%)企业在正常纳税后,奖励给企业地方留存部分的70%-85%的税收扶持

例如:企业正常缴纳100万的企业所得税后,有60万需要上缴于国家,剩余40万为地方留存(留于地方进行发展),企业可以享受到28-34万的税收扶持奖励

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第3个回答  2021-11-26
节税是为了促进企业更好的发展,企业通过深研细读国家优惠税收政策提炼出对自身有利的部分,在税收政策和法律法规允许的前提下,对企业的运营和财务流动提早做好布置,以达到成本降低税费节省利润提升的税务筹划方式才是合理避税的正确方向,亦称合法节税。

大家都知道,偷税漏税是违法行为,绝对不能去触及,但是合理合法合规节税,还是应该去了解一下的。企业合理节税一直是每个会计人员都要面对的问题,没有哪个老板愿意多交税,但是又不得不交税。所以,怎样合理节税是每个会计人员都需求的,今天帮大家整理了一些资料,罗列出4种合理节税办法!
一、利用税筹公司节税
企业可以通过与税收筹划公司合作,利用税筹平台来合理规避税负。如通过税筹平台即可享受核定的税收优惠政策,企业不需要再去另外注册公司或者到洼地,平台会一站式解决企业税负问题,节税更加简单快捷。
税筹平台根据税收的各项优惠政策帮助企业进行合法合规的税务筹划,通过创设最佳税收筹划方案,将企业和个人的用工关系、税务筹划、SaaS增效用工管理形成系统的整体筹划,从而降低企业成本。

二、利用企业性质节税
1、利用税收临界点。比如,小微企业如果月销售额低于3万/月,年销售量低于36万/月,免征营业税和增值税。
2、合理架构公司。分公司和子公司一字之差就存在很大的区别的,分公司是合并所得税,子公司是独立核算的。打个比方,上海总公司盈利200万,武汉公司亏损200万,如果二者之间是分公司关系,则企业所得税为0,如果二者之间是子公司关系,则需要缴纳所得税25万。
三、成为国家高新技术企业
国家对高新技术企业的优惠政策如下:研发费用可以按175%进行企业所得税的税前扣除,减轻税负。申请成为“高新技术企业”,可以少交10%的企业所得税,按照利润的15%缴纳。(其他企业需要缴纳25%的企业所得税)
四、转让定价,利用价格空间
为什么可以转让定价?1.企业在市场经营中有自由定价权(除公共产品与准公共产品由物价部门决定);2.税务机关掌握价格信息具有滞后性;3.税务机关如果觉得明显偏低又无正当理由,有调查权力,但是市场取证困难,需同期同类产品的参照物。
第4个回答  2020-04-20
不知道您说的虚高指的是什么。是利润率高还是实际成本高但是没有体现出来。
如果是本身利润率高,可以把一部分高利润业务转移到税收洼地,比如南阳京东产业园(龙观集团运营).税收政策稳定 核定征收后综合税收负担不到5%可以显著降低企业税收负担,
如果是实际成本高但是没有体现出来,可以通过费用分摊 成本核算形式,平滑利润。让企业财税更加健康。