用友T3标准版财务软件关于固定资产计提折旧问题

我公司打算从09年年初开始初始化,可是以前年度计提的折旧和财务软件计提的肯定不一样,所以就把所有的固定资产类别设置成了“不计提折旧”,如果一旦录入凭证,不知道到2011年能不能改成正常计提折旧??还有就是,设置成了不计提折旧手工能计提嘛,就是用手工往里录入???固定资产和总账是挂接的嘛,凭证是在固定资产模块里录入还是在总账模块录入??谢谢 --如果09年不启用固定资产模块,到2011年能启用吗

用友T3标准版财务软件关于固定资产计提折旧的方法:

1、打开用友T3标准版财务软件;

2、选择“固定资产”--点击“计提折旧”计提自动生成折旧;

3、如需要对固定资产进行修改,即点击“固定资产变动”。

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第1个回答  2011-12-09
1.像你们的情况,可以把固定资产跟总帐分成两套帐来处理,互不干扰,固定资产明细在固定资产中,月底的时候只要在总帐中做一张总的凭证就好了,还有如果你想2011年才开始正常提折旧的话最好在固定资产在2011年度企用,以手工为准直接以原始卡版式的方式录入系统。如果你在2009年就设置固定资产,那么到2011年的时候你需要 资产变动中的调整单,调整累计折旧什么的,感觉挺烦的如果你有N多卡片的话

2.如果你把固定资产跟总帐放一个卡片中的话 ,建议2009年启用总帐,2011年启用固定资产(按照手工,以原始卡版式的数据录入),这个时候固定资产变动所生产的凭证都需要在固定资产模块中完成(自动传到总帐),当时,如果你不想固定资产制单,而直接在总帐中制的话也可以,但需要在固定资产选项中设置一下,就是月末结账前必须制单前面的勾取消掉,不然你固定资产是结不了账的,那样总帐也就结不了了)
第2个回答  推荐于2016-08-20
可以在固定资产里把不计提折旧改为计提折旧。具体步骤:固定资产-卡片-变动单-折旧方法调整
凭证可以在固定资产中的处理-批量制单中生成,也可以在总账中自己录入凭证
09年没有启用11年可以启用。但一旦启用固定资产和总账是要对上的。本回答被提问者和网友采纳