个体工商户抄税报税反写是怎样的一个流程,是什么意思

如题所述

抄报税操作应该是抄税、报税、认证。

抄税为:抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税。

抄税就是把当月开出的发票全部记入发票报税盘,然后报税务部门读入他们的电脑,以此做为你们单位计算税额的依据。

报税为将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。

认证时携带当月要准备抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理即可。 增值税专用发票开出180天内认证有效(2017年7月1日起360天)。当月认证的必须在当月抵扣。

由于设备升级,现在抄税可以直接在税控发票开票软件(税控盘版)进行,报税可到一体化平台申报,然后回到税控发票开票软件(税控盘版)上进行反写。

清卡是企业每月初申报表发送过去以后,拿金税卡去税务局先抄税后清卡。(反写即为清卡)

扩展资料

抄税日期为每月8日以前,增值税报税日期为10日以前,所得税为15日以前。

(一)查询当月开票情况

企业于每月最后一天必须对当月所开具的发票情况进行检查,查验所开具的发票是否正确。

是否存在错开发票、误作废(该作废的未作废;不该作废的却作废了)等情况,发现上述情况必须立即处理,必须确保报税盘电子信息同纸介发票完全一致。

(二)抄税时间的规定

1、企业应在法定的申报期内提前2天办理抄报税手续。同时应注意在办理抄报税成功后,方可进行纳税申报。

2、无论上月是否购买或开具税控发票,企业都必须在抄报税期内执行“抄税”操作,并到税务机关进行报税,否则企业下月将无法开具税控发票。

3、不到系统规定的抄税时间不得进行抄税操作,否则将影响企业开具税控发票。

4、每月1日零时,系统将自动进行结帐,无论企业是否进行抄税,每月1日后开具的税控发票都将自动记录在下一个月。

故企业当月作废的税控发票应及时在系统内执行“发票作废”,系统一旦结帐,企业将无法再将上月开具的税控发票作废。

5、建议企业每月使用新软盘生成抄税软盘,即抄税软盘中仅存储当月抄税数据;特别是在跨年度抄税时必须使用新软盘,即该软盘中不能存在上一年度的抄税数据。

同时,在抄税时应携带备份软盘,并做好杀毒处理,以避免多次跑路。

6、企业变更、注销或转户时由主管税务所通过认证子系统,将企业已使用的税控发票存根联进行扫描补录;

企业未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销,企业不得将库存未用税控发票通过防伪税控开票子系统进行作废处理。

7、由DOS版开票子系统改为WINDOWS版开票子系统的企业,应将上月执行抄报税操作后用DOS版开票子系统开具的税控发票,由主管税务所通过认证子系统进行扫描补录。

同时将未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销,并且不得再用DOS版开票子系统开具税控发票。

8、有分开票机的企业在抄报税时,应按先将分开票机抄报税再将主开票机抄报税的顺序,并在同一个抄报税窗口办理。

9、企业发生涉税事项变更时,应首先到第三税务所办理有关变更手续。

然后持《税务登记证》副本、《一般纳税人资格证书》或《批复》、税控盘、报税盘等资料,于征期内到申报大厅由我局征管科有关人员及航天信息技术人员变更信息。

清卡,具体流程:

1、月初金税卡在自家开票系统抄税

2、15号之前在电子申报系统填好申报表,发送至国税局审核通过

3、带上所有金税卡到国税大厅相关窗口办理抄报税,只带卡就行了,要记住你企业的税号。

4、卡里信息和申报表比对一致后,划款,打印申报表报送国税局。

参考资料:

百度百科-抄税报税流程

百度百科-清卡

百旺税控盘-百旺金赋开票系统网上抄报税流程和反写清卡方法

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第1个回答  2018-05-07
抄税报税反写是指对金税盘的操作:
在申报期内,进入开票系统、把当期的开票信息上传电子税务局,进行核对、申报、扣缴税款。
流程:抄报处理—网上抄报—抄报—反写,然后点“状态查询”,可以看到锁死日期是下个月申报截止日期,就是抄报清盘成功了。
第2个回答  2018-07-14
非1、4、7、10月抄报流程每月15号前:插入税控盘,进入开票系统,选“网上抄报”模块,点击“上报汇总”并“反写”1、4、7、10月抄报流程第一步:进入增值税发票税控开票软件,【报税处理】—【网上抄报】进行【上报汇总】操作;第二步:进入网上税务局,【网上申报缴税】填写报表、申报报表第三步:进入网上税务局,【实时扣款】进行扣款(零申报也需点击扣款);第四步:回到增值税发票税控开票软件,【税处理】—【网上抄报】进行【反写】操作。1)无论当月是否开具发票,次月征期都必须按照抄报流程执行操作注意:2)网上抄报前必须确保所有离线开具的发票已上传,否则系统给出错误提示以上流程没有做完之前,无法领取发票