如题所述
实际是我们多预付了供应商货款,软件采购付款那期末数为负数,那负数的金额就是冲应付未冲完的金额,可是别人说不可以是负数,不知道该怎么处理
如果你是多预付供应商的钱,肯定是预付账款借方啊。那么在资产负债表上显示的是正数。如果你是应付账款的负数的话,期末转入预付账款就可以了。这样直接调整就可以了啊。比如应付账款为负数,代表多付供应商的钱。期末调整借:预付账款 贷:应付账款如果预付账款期末为负数,代表尚欠供应商的钱。期末调整同上。
实际是我们多预付了供应商货款,