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发票未收到时做固定资产了后面收了发票还做固定资产这个分录要怎么改
如题所述
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推荐答案 2011-11-17
先行冲销原来的固定资产入账
然后再行依发票确认固定资产的入账价值,但原已经计提的折旧不用再行调整。
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当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/8S8v7PM8v.html
其他回答
第1个回答 2011-11-17
直接把发票贴在之前的凭证上就可以了
第2个回答 2011-11-17
把原来的红字冲回来,再做新的
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购入
固定资产
总价36000,
发票还没
来时,先付10800,发票拿来
后
又付了笔216...
答:
发票还没
来
的时候
,先做预付账款。借:预付账款 10800 贷:银行存款 10800 拿到
发票后
又付了21600元,此时共付了:10800+21600,而
固定资产
总价是36000元,即还差3600元(36000-10800-21600)入应付账款科目 借:固定资产 36000 贷:预付账款 10800 银行存款 21600 应付账款 3600 ...
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