收到固定资产购买发票,但固定资产没有到,应该怎么做账

如题所述

1、固定资产这个月能到的话,就等到资产到了连同发票再做账;
2、固定资产不能这个月到,要以后才能到的,你这个月就凭发票做入账。
(1)分录:借:预付账款 贷:银行存款
(2)固定资产到了,分录: 借:固定资产 应交税费-进项税 贷:预付账款
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第1个回答  2015-08-30
收到增值税发票价税合117000元作分录
借:在途材料—X设备100000
借:应交税费—应交增值税(进项税额)17000
贷:银行存款117000

贷:预付账款—X供货方
贷:应付账款—X供货方
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