怎么建账?分录怎么做?

会计分录 现在我公司有一个工程项目,因为我是挂靠别人公司来做项目的,工程进度款是由甲方拔给我的挂靠公司,再由挂靠公司分期的拔款到我公司帐户,我司2007年05月份发生以下经济业务编制会计分录,应怎么建科目?怎么入账? 1.挂靠公司垫付我司中标交易费29000元,用转账支票转入甲方账户。 2. 挂靠公司垫付材料款345元. 3.挂靠公司支付工程进度款650000元,存入银行。 4.支取备用金20000元。 5.向A厂购入甲材料20000元,货款已从银行存款支付.材料已验收入库。 6.向B厂购入乙材料26000元,材料款未付,材料已验收入库 7.材料检验费3000元,用现金支付。 8.A君电话费报销350元. 9.以银行存款支付办公用品1200元 10.支付工人工资56000,管理人员工资30000元。

把所有的会计科目分成资产类和负债类。凡是资产类的增加,就计在借方,凡是资产类的减少,就计在贷方;凡是负债类的增加就计在贷方,凡是负债类的减少,就计在借方。

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第1个回答  2019-07-13
一、根据5月份发生的业务编制记账凭证
1.挂靠公司垫付我司中标交易费29000元,用转账支票转入甲方账户。
借:工程施工--其他直接费
29000
贷:应付账款--挂靠公司--中标交易费
29000
2.
挂靠公司垫付材料款345元.
借:原材料
345
贷:应付账款--挂靠公司--材料费
345
3.挂靠公司支付工程进度款650000元,存入银行。
借:银行存款
650000
贷:预收账款--预收工程款
650000
4.支取备用金20000元。
借:现金
20000
贷:银行存款
20000
5.向A厂购入甲材料20000元,货款已从银行存款支付.材料已验收入库。
借:原材料--甲材料
20000
贷:银行存款
20000
6.向B厂购入乙材料26000元,材料款未付,材料已验收入库
借:原材料--乙材料26000
贷:应付账款--B厂
26000
7.材料检验费3000元,用现金支付。
借:原材料
3000
贷:现金
3000
8.A君电话费报销350元.
借:管理费用--办公费或通讯费
350
贷:现金
350
9.以银行存款支付办公用品1200元
借:管理费用--办公费
1200
贷:银行存款
1200
10.支付工人工资56000,管理人员工资30000元。
支付工资时
借:应付工资
86000
贷:现金
86000
二、月末计提、结转帐务处理
1、提取福利费(按工资总额14%提取,86000*14%=12040)
借:管理费用--福利费
12040
贷:应付福利费
12040
2、提取职工教育经费(按工资总额1.5%提取,86000*1.5%=1290)
借:管理费用--职工教育费
1290
贷:其他应付款--职工教育费
1290
3、计提折旧
借:管理费用--折旧费
贷:累计折旧
4、月末工资进行分配
借:工程施工--人工费
56000
借:管理费用--工资
30000
贷:应付工资
86000
5、结转管理费用
借:本年利润
贷:管理费用
三、根据上面编制的记账凭证登记明细账,并进行汇总编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。
第2个回答  2020-10-17

会计分录怎么做

第3个回答  2020-05-15