发票备注错误用不用作废

发票备注错误用不用作废

发票备注错误要作废。 无论是电子发票、普通发票还是专票,发票开具成功后上面的资料是绝对无法修改的,如果备注对发票使用有影响,就只能作废再开的;如果对方或者单位认为备注没有太大影响,可以不作废使用,主要看情况。严格来说是需要退回重新开具的。发票的备注栏写错了,是不影响发票的正常使用和报税的,但有可能会影响或涉及到双方的账务处理或商务以及法律关系。如果有误,可以请追回然后重开,否则,购买方是有权拒收。如果填写的标准不符合规定,主要针对纳税人购进货物、不动产、无形资产、服务等,进项税不得从销项税中抵扣;不符合相关规定法人外部凭证,不得作为税前扣除的凭证,还有私自印制、伪造、变造、作废、虚开、填写不规范等都不能税前扣除。
《增值税专用发票使用规定 》 第十一条 专用发票应按下列要求开具:(一)项目齐全,与实际交易相符;(二)字迹清楚,不得压线、错格;(三)发票联和抵扣联加盖发票专用章;(四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。对不符合上列要求的专用发票,购买方有权拒收。
开发票的流程是什么
开发票的流程:1、打开开票客户端,输入用户名、密码进入到开票客户端当中,点发票管理,进入到发管理界面点击发票填开选择一下要填开的发票种类;2、进入开发票界面后先填写上面的名称纳税人识别号,此两项为必填项。接下来选择货物和应税劳物名称,当鼠标放在这一栏的时候就会出现一个小放格点选择卖出的货物,或付出的劳物名称,填好数量,单价,金额自动出来。3、最后打印,打印机里放入的发票号要和开票软件里的发票号是一致的,打印机放发票的距离要调试好,打出来的发票不能出格,压线。
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