当月购买的固定资产,钱付了,固定资产到货了。到发票下月到。如何做分录?

如题所述

如果当月可以投入使用,可以暂估入库,来发票后冲回暂估。
当月
借:固定资产
贷:其他应付款~xx商家
付款
借:其他应付款~xx商家
贷:银行存款
次月开票,如果金额不变
借:应交税费~应交增值税(进项税额
贷:其他应付款~xx商家
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第1个回答  2021-09-22
象这种情况有两种处理方式---
1.正规方式
借:在建工程-**
贷:银行存款-**行
发票到后
借:固定资产-**
贷:在建工程-**
2.一般处理方式
借:固定资产-**
贷:银行存款-**行
发票到后附在该凭证后面即可。
第2个回答  2021-09-22

当月购买的固定资产钱付了。不给你资产到货了。发票下月到,如何坐分录。

可以通过在途固定资产科目。等真正发票到了之后,把在途固定资产科目冲掉,用固定资产科目核算。

以上内容仅供参考谢谢!

第3个回答  2021-09-22
借:固定资产(含增值税)
贷:银行存款
收到发票税额转出:
借:应交税费_待认证进项税额
贷:固定资产
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