增值税发票对方未抵扣,但是我这边已经入账在怎么处理?

13年9月份客户买了我的货,并在当月开具了发票,今天客户说要退货, 对方说发票一直都没有拿去认证未做抵扣,那我这边税金9月份已经扣去了,现在 我这边需要怎么弄?
我这个发票就不能浪费了吧,

那你就要冲红了。写个申请去大厅。大厅会给你开一张负数发票。这个月就会把那笔税减掉了。你如果本月没开票或开票金额小于那张票,就先不要冲红。不然到时候算下来这个月就是负数。意思就是税务局要给你退钱。这是不可能的。追问

是我这边去冲红吗?那么我需要客户那边把发票寄给我吗?

追答

是的。要寄给你的。

追问

杨会计,谢谢你的耐心解答,那么我想问下。我去税务局冲需要带哪些资料?

追答

主要是带上申请表。你可以把那张发票也带上。三联

追问

谢谢~要带着控税卡 税务卡 公章这些吗

追答

带着吧。人家给你开票要卡。你如果是自己开,就只把申请一递,人家一批就行了。你自己开个负数的。

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第1个回答  2014-01-16
购货方向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票通知单
销售方凭红字增值税专用发票通知单开具红字增值税专用发票,冲减当期销售额和销项税额