生产型企业出口退税系统怎么进行申报?

我是新接触出口退税企业 这是个生产型企业 现在用的是生产企业出口退税申报系统8.0版 这个软件 但是以前没接触过 不知道怎么操作这个软件申报
以前的会计只告诉我 在里面有个 向导 里面有1-10个步骤 让我操作第3步 第8步和第9步 别的就什么都没说 我想请问下具体怎么申报?里面怎样填写? 按他这样报对吗? 还有单证收没收齐什么的是不是应该有个单独填写的地方?在哪填? 麻烦老师别复制一大堆东西 告诉我点自己总结的直接的东西 这两天就要申报了 很急 谢谢了

生产企业退税是采用"免、抵、退"办法,而且报退税时,需要和增值税的申报联系在一起,操作时,先进入退税系统后,在菜单上的“向导”下按步骤操作:
出口的当月,单证不齐时:
第一步:免抵退明细数据采集\
出口货物明细申报录入
第三步:免抵退税预申报\
数据一致性检查
生成明细申报数据
拷到U盘里与你企业的增值税申报主表一起去税务局进行申报.
待下月单证收齐后:
第一步: 免抵退明细数据采集\
出口货物明细申报录入
收齐出口单证明细录入
第三步:同上,拷到U盘
然后依次按第五、八、九、十步操作。先录入汇总表附表,汇总表是自动生成的。最后生成汇总申报数据拷入U盘。
要注意的是:
1.预申报后要查一下税务局的反馈信息,是否有实质性疑点,有的话要进行修正,这个是在第四步里面查;
2.单证收齐的申报U盘里要有明细和汇总两项,而且需要预申报,预申报没问题后再正式申报,正式申报时除提供U盘还要打印出书面资料。

相信你操作一两单后就会找到门路了.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-25
生产企业退税是采用"免、抵、退"办法,而且报退税时,需要和增值税的申报联系在一起,操作时,先进入退税系统后,在菜单上的“向导”下按步骤操作:
出口的当月,单证不齐时:
第一步:免抵退明细数据采集\
出口货物明细申报录入
第三步:免抵退税预申报\
数据一致性检查
生成明细申报数据
拷到U盘里与你企业的增值税申报主表一起去税务局进行申报.
待下月单证收齐后:
第一步: 免抵退明细数据采集\
出口货物明细申报录入
收齐出口单证明细录入
第三步:同上,拷到U盘
然后依次按第五、八、九、十步操作。先录入汇总表附表,汇总表是自动生成的。最后生成汇总申报数据拷入U盘。
要注意的是:
1.预申报后要查一下税务局的反馈信息,是否有实质性疑点,有的话要进行修正,这个是在第四步里面查;
2.单证收齐的申报U盘里要有明细和汇总两项,而且需要预申报,预申报没问题后再正式申报,正式申报时除提供U盘还要打印出书面资料。