我数字会算,退多少税,留抵多少不清楚,希望高手能告知我具体数字是多少!十分感谢!十分感谢!
一、某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为17%,退税税率为13%。购进原材料一批,价款200万,进项税额34万,通过认证。上月末留抵税款3万。本月出口货物的销售额折合人民币300万。 1、当期免抵退税不得免征和抵扣税额=12万 2、当期应纳税额=-25万 3、出口货物“免、抵、退”税额=39万
那我要先交多少钱给税局?交39吗?我下月收到退税是否是25?我下月可留抵的是否是14?
我增值税申报表第15行填的是哪个数字?
我的税负到底是多少?如果这300万都是国内销售,税负为17%,是对增值部分交的。现在都出口,税负倒不会算了,也是对增值部分计算吗?
请不要用术语解释,我看了好多术语解释的,有点看不懂。
谢谢各位高手!!!