上月没开票费用已入账,本月收到发票怎么处理账

如题所述

你是付款方吧,如果本月收到的发票跟上月走帐的金额一致,可以直接将该发票附在上月相应的凭证后面即可。

如果金额不相符,建议先冲销上月凭证,然后本月以正确金额的发票按正常程序入账。
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第1个回答  2017-08-16
将上月入账费用的凭证做张红字 ,然后根据收到的发票做蓝字分录即可。
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