当月开具增值税红字发票,未做账跨年了怎么办

当月开具普通增值税红字发票,未做账。现在跨年了这笔红字发票该怎么办。如果直接做账会影响当年的主营业务收入,现在该怎么办

当月开具增值税红字发票,未做账?你开具的发票申报是自动的,只要你开了票就自动进入申报表,和纳税应该没有关系,如果凭证做错了,纠正回来就可以了,跨年度做:以前年度损益科目就可以了追问

税务肯定没问题的,新会计准则没有以前年度损益调整这个科目了,直接进利润分配。
现在这笔分录怎么做。按照正常的红字发票的分录来做?

追答

以前年度损益调整6901,怎么会没有,在损益科目里面。

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