我们公司是一般纳税人,之前房东给我们开房租水电发票,都是开具的普票,比如:23年12月计提:管理费用—房租2600元 制造费用—房租20000元 制造费用-水电费3000元 贷:其他应付款25600元,然后我们在24年1月收到专票和支付了水电费,这样的话,要如何做账务处理?