购买的固定资产已经收到且已在用,但是发票次月才开怎么做账

如题所述

1、如题所述,该固定资产已在用,那么,应予使用当月即计入固定资产科目核算,分录如下(暂忽略考虑税金):
借:固定资产(暂估)
贷:应付账款
2、待次月收到发票,先予冲销上述分录,再按照发票金额记账:
借:固定资产(暂估)-红字金额

贷:应付账款-红字金额
借:固定资产
贷:应付账款(银行存款
3、以上仅供参考,请予核实,依法操作。
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