财务工作中遇到问题

1.买的那个抵扣联扫描软件及扫描仪1980元该入哪个科目?
2.外地合作单位派技术人员过来他在我这的住宿和餐费怎么入?
3.一般户的银行存款利息金额挺大,大概3万多,是不是得走收入了?
4.最头疼的问题,老扳让我提了很多现金,大部分钱进货小部分钱安装防盗门,可这些都没票,他说他想办法找票,那提现的支票根能先不入帐吗?有什么解决办法?
1.是费用还是固定资产啊?
2.那进招待费里吗?

还有个问题,我公司有总公司派来的人员,他每月工资都是总公司发给他,然后我再还给总公司,付的时候会给我一张清单,上面有工资800,单位负担的养老保险300,失业22,医疗180,工伤5元,我应该怎么做分录呢,是不是 借:应付工资800借:管理费用-保险507 贷:银行存款1307

1、1980应该记入管理费用,,因为都是财务室专用。2000以上的才记为固定资产。
2、住宿和餐费有发票的记管理费用/营业费用的-业务招待费,具体根据本公司设定的科目来定
3、只要是银行存款利息所得的都记入财务费用
4、提现的部分应根据当时发生时记帐,,这样才能与银行对帐单余额相符。提现太多的话可以拿一部分记为借款,也就是其他应收款,借款人写你们老板的名字,或股东。等他们找到发票来报销的时候再冲其他应收款
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第1个回答  2008-03-24
1.固定资产。
2.管理费用或营业费用。
3.不用做收入的。
4.支票根应该先入帐,否则和银行余额就对不上了。让老板写借条,先挂在其他应收款。
第2个回答  2008-03-24
1、管理费用
2、管理费用-业务招待费
3、记入财务费用借方红字
4、取现时借现金贷银行存款,领用现金时再借其他应收款-备用金贷现金,找到发票抵了,再借费用贷其他应收款-备用金
第3个回答  2008-03-29
1.作固定资产
2.管理费用
3.财务费用
4.支票根先入账,增加库存现金,等来了发票后再减少现金。
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借:管理费用-工资及福利费 912
贷:应付工资800
应付福利费112
借:应付工资800
贷;现金
借:管理费用-保险395
应付福利费112
贷:现金507
第4个回答  2008-03-24
1、也可一写在管理费用上!具体是看什么用是办公室还是车间!是车间就记制造费用也可以!
2、管理费用
3、不、还是记财务费用
4、不能、