公司业务很少,没有设置预收账款。收到款后,计入“应收账款”贷方了。但是下个月如果开发票了。

公司业务很少,没有设置预收账款。收到款后,计入“应收账款”贷方了。但是下个月如果开发票了。怎么做分录 借:???? 贷: 主营业务收入 应交税金----销项税
希望会计知识丰富的人解答一下。

借:应收账款
贷: 主营业务收入
应交税金----销项税追问

有点绕不过来弯。。。

追答

当时收到款后,计入“应收账款”贷方了,开发票时冲平就可以了。

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