客户欠的货款拖着不给怎么办?

客户一直拖着货款不给怎么办

1、内部催收/友好协商
(1)早预防,货款到期前一周,通过邮件或电话等方式提醒客户,若无回应,坚持多提醒几次,避免客户因忙碌或大意忘记付款时间;
(2)如果货款已到期,加大联系力度,让客户知道你已经开始追讨货款,保持风度,不偏激,也许客户是因特殊情况仍未看到你的催款提示;
(3)货款到期后一周,客户仍无回音,则打电话询问具体情况,了解未付原因及问题所在,如有争议协商解决,并为客户提供建议性的付款计划;
PS:向客户催款时,首先要十分清楚地知道每一份订单、每一项货款及每一个客户的详细情况,做到心中有数,有条不紊,这样可以提高客户准时付款的配合度。
(4)货款到期后一个月,客户仍未付款,则根据贸易条款收取拖欠货款的滞纳金,并将之明确告知客户,给对方一定压力。
2、委托专业的第三方机构催收
企业自行催收3个月,依然没有结果,应该尽快委托专业的第三方催收机构处理。专业商账催收公司的业务人员熟知当地的司法、商业环境以及关系网络,并且催收经验丰富,可根据债务方特点制定最合适的催收方案,本地化催收的成功率会大大更高。
3、诉讼催收
针对一些没有还款意愿的老赖客户,诉讼催收不失为一种有效的回款方式。这些客户通常并未料到国内企业会起诉,因此一旦收到传票,会及时联系债权人协商还款。但需要注意的是,诉讼催收针对的是有能力还款却拒不还款的客户。
若客户无偿还能力,则不建议选择诉讼,因为诉讼时间长、成本高、劳心劳力,即便胜诉也无法收回欠款,企业反而损失更多。国内企业可以在选择诉讼催收之前先委托第三方机构对案件进行分析,第三方机构会给企业一个切实可行的解决方案。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-10
1.内部催收。如果你与债务人有良好的工作关系,你可以考虑直接与他们联系。
重新发送您的发票,并礼貌地跟进信息。一旦付款逾期,给你的客户发送一封邮件提醒。一定要注明付款日期,提醒他们你接受的付款方式,清楚地列出你的付款条件中包含的滞纳金。请务必在您的邮件中包含原始发票,以供客户参考。
打电话或亲自联系。如果你的邮件似乎被忽略了,亲自给你的客户打个电话。在了解情况的时候要友好、礼貌,看能否达成一致。如果你最初的联系人不能回答你的问题,你可以给客户的财务部门打电话。他们可以获取所有相关信息,并可以让你知道你的催收函是否送达,付款是否已经发出,以及你预计什么时候能收到。如果这个步骤仍然没有效果,而且客户是本地的,那么试着和他们面对面地讨论这个问题。
停止工作。如果你仍然没有从你的客户那里收到付款,停止任何悬而未决的项目,并让客户知道你不会重新开始他们的项目直到你收到付款。这可能足以迫使他们结账,但如果不是,至少你不会在一个没有报酬的项目上浪费更多的时间。
2.聘请催收公司。如果你仍然想远离法庭,可以考虑将账户转到催收公司来追回债务。
根据欠款的多少以及你是否愿意采取法律行动,雇佣一个催收公司可能是一个不错的选择。催收公司通常都能很有效地收回欠款,这样你就不用再参与到催收债务的过程中去了——这意味着你可以把时间和精力集中在那些按时支付账单的客户身上。然而,如果你不想放弃一部分辛苦赚来的钱,那么是时候考虑采取法律行动了。
3.寄一封律师信。如果你的客户还没有付账单,或者你还没有得到他们的回复,让律师起草一封信。你必须为此付费,但费用通常是合理的。另外,对于一些客户来说,一想到你采取了法律措施,他们就会采取行动,联系你制定一个付款方案。
4.法律诉讼。两种常见的判决前补救办法是诉前调解和财产保全。首先法庭会与双方沟通,协调解决问题,达成和解。还有就是财产保全,冻结债务人的动产、不动产及银行账户等。如果和解不成,且债务人败诉后拒不执行,债权人可申请强制执行,法院会将债务人的银行存款直接转账给债权人。
5.启动非自愿破产程序。如果流动资金无法弥补债权人损失,则会对债务人的动产、不动产进行拍卖。届时债务人将进入征信黑名单,企业经营异常名单,影响企业正常经营,债务人也将进入征信黑名单。当几个债权人被一个债务人所欠时,他们可以联合起来对债务人发起非自愿破产程序。然后,法院可以命令债务人清算其资产以清偿债务,或者可以向法院提出重组和偿还计划。
如果还不太明白的话,也可以咨询专业的回收团队,像青岛的找大咖、联信,都是国际贸易方面比较好的回收团队,他们在国际调查和国际贸易纠纷处理方面比较有经验,算是国内比较专业的回收团队了。
第2个回答  2022-07-10
先礼后兵,
1首先打电话跟对方要,
2晚上直接去对方家里,等到,看见他吃饭,你也跟着吃饭,一次跟烦他为止,
3如果还是不给,只能上法院起诉,打官司了。
第3个回答  2022-07-01
那只好找客户协商解决,实在不行只有上法院打官司。走法律程序或许是最方便的途径