第1个回答 2013-10-27
你好,这是内部质量体系审核计划:供参考 审核依据 ISO9001:2000国际标准及xxxxxxx有限公司的质量体系文件、相关法律法规、合同
审核范围 xxxxxxx有限公司与质量体系有关的所有部门。
审核人员 审核员:杨老师; 内审员:杨生(审核组长);戴生;叶生;袁生
审核日期 2006-11-22(周三)
审核时间
09:30-10:00 首次会议(与公司各位主管见面,并通报本次审核的时间安排等)
10:00-11:00 总经理/管理者代表4.1/4.2/4.2.1/4.2.2/5.1-5.6/6.1//8.1/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5(审核老师:叶生)
10:00-11:00 市场部7.2/8.2.1(审核:戴生)
11:00-12:00 行政部6.2.1/6.2.2/6.3/4.2.3/4.2.4(审核:叶生)
11:00-12:00 采购部/仓库7.4/7.4.1/7.4.2/7.5.3/7.5.5(审核:戴生)
13:00-14:00 计划部:7.5.1(审核:杨生)
14:00-15:30 品质部:7.4.3/7.6/8.2.4/8.3/8.5(审核:袁生.叶生)
15:30-16:30 工程部:7.1(审核:袁生.叶生)
16:30-18:00 生产部:6.4/7.5.1/7.5.3(审核:杨生、叶生)
20:00-21:30 审核小组内部会议
末次会议(向公司通报本次审核的不合格项并要求在两个星期内改善完毕)
备注: 1.要素4.2.2/4.2.3在审核到各单位时,一并作以审核,其他单位不单独列出
2.本次的审核方式是以抽查的方式,有许多作业无法一次查出,故希公司各部门能够针对本次查出的问题,举一反三作出改善.
3.在审核各单位时,希各单位主管在场予以陪同.