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总账与明细账对账不符可以结账吗
会计:银行
对账不一致
的时候,
可以结账吗
答:
不能结账
,结账前应做到:1、账账相符 会计账簿之间,包括总账各账户之间、总账与明细账之间、总账与日记账之间、会计机构的财产物资明细账与保管部门、使用部门的有关财产物资明细账之间存在着内在联系,通过定期核对,可以检查、验证、确认会计账簿记录的正确性,便于及时发现问题,纠正错误,保证会计资料的...
我想请问一下,我的用友8.52
总账与明细账对账不
平,但
可以结账
是怎么一回...
答:
你这个问题很有可能是新建年度账的时间,没有往来两清,造成新年度往来
明细
与余额
对账不
平!
用友T6
总账和
个人
明细账
一直不平,怎么强制结转?
答:
结转上年数据时,选择“结转余额”,不要选“结转明细”;然后再新年度帐套的期初数修改
明细账
,使之与
总账对账
相符。
用友
对账
总账与
个人往来
账不
平是怎么回事
答:
没有影响
,如果是损益类科目,年底结账后就好了 如果其他科目,年底结账后,删除余额,按自己要求设置好科目后,重新再录入 原因:科目设置个人辅助核算后来发生了金额,然后又取消了个人核算
用友T3,1月份
结账
预付账款
总账与明细账对账不符
,总账有数据。明细账是0...
答:
原因分析:年初余额虽然试算平衡,
对账不
一定是平的,初步判断问题出在年结环节;解决办法:1、先备份当前账套数据;2、清空年度数据,重新结转,检查年初对账(不是试算平衡);3、导入和或重新录入凭证。来自郑州用友软件售后-杨老师的回答,希望能够帮到你。
会计电算化知识之
总账
系统模块基本操作要求
答:
(1)结账必需逐月进行,上月耒结账则本月不
能结账
。(2)某月结完账后,将不能输入该月凭证。所以结账时应当注意当月全部凭证是否已经输入计算机并全部记账。(3)结账是批处理,只允许每月结账日使用一次。(4)结账只能由有结账权的人进行,若
总账与明细账对账不符
,则不能结账。(5)现在总账系统模块般...
会计电算化
总分类账和明细
分类账的
结账
顺序为
答:
应该选D,计算机
结账
时要进行
对账
,
总账与明细账
核对一致,然后才会结账,
不一致
就会有提示,停止结账。供参考。。
...到2011年12月再
结账
,显示
总账与明细
I
不符
,应该如何处理?
答:
对账不平和建立新年度帐没有关系,
总账与明细账对账不
平要看对账的结果是哪里不平,这个要看具体的数据了
...但应该设,后设置之后,再输入期初余额,导致
总账和明细不
平...
答:
产生原因:期初余额没有辅助明细账数据,因此
总账与明细账对账不
平。解决办法:1、建议反记账、反月结,直到1月份未记账和未
结账
状态,手工新增辅助核算,并录入明细账期初余额;再逐月结账、结账;2、如果对SQL数据库比较熟悉,可直接进入用友账套数据库中新增期初明细账数据;建议采用第一个解决方法。
2018年初级会计职称《会计实务》核心考点:
对账与结账
答:
会计期末,如果发现账
账不符
,也可以再将账簿记录与有关会计凭证进行核对,以保证账证相符。2.账账核对 账账核对的内容主要包括:(1)总分类账簿之间的核对;(2)总分类账簿与所属
明细
分类账簿之间的核对;(3)
对账与结账
总分类账簿与序时账簿之间的核对;(4)明细分类账簿之间的核对。3.账实核对 账实...
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