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借:应收账款 -4699 贷:营业外支出 -4699,月末营业外支出该怎样结转到本年利润
如题所述
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推荐答案 2011-04-17
从上述科目上可以这样认定是一笔调整差错的凭证,所以,在月末结转时应做如下会计分录
借:营业外支出-4699
贷:本年利润-4699
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其他回答
第1个回答 2011-04-17
月末应“营业外支出”的实际余额结转到本年利润
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...
应收账款
-
4699
贷
营业外支出
-4699 是否正确 此笔业务
答:
可以视作质量因素 做销售折让处理 按差价开张增值税红字专用发票 这样被扣的部分收入减少 税也不交 如果不涉及税务 直接红字冲减差价 借 应收
贷
主营 如果这部分钱你找物流公司赔的话 可以挂其他
应收款
就不冲减收入了 ...
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